Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S. NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2010) 2011 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S. NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2010) 2011 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ."— Sunum transkripti:

1 1

2 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S. NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2010) 2011 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1ULAŞIM1215.000.0003.261.00012.625.00012.100.000 % 100 % 99 2TARIM03.762.663,50412.663,502.000.0001.469.387,88 % 40 % 0 3YATIRIM23.488.0001.127.0001.684.0001.205.000 % 67 % 78 TOPLAM1422.250.663,504.800.663,5016.309.00014.774.387,88% 66% 89 1.TOPLANTI DÖNEMİ:(01.01.2011 - 30.09.2011) 2.YATIRIMCI KURULUŞUN ADI: İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 3.TOPLAM PROJE SAYISI :14 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI 22.250.663,50 1.TOPLAM PROJE TUTARI: 22.250.663,50 2.ÖNCEKİ YIL HARCAMASI : 4.800.663,50 3.2011 YILI ÖDENEĞİ : 16.309.000,00 4.DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA: 14.774.387,88 5.PARASAL GERÇEKLEŞME : % 66 6.FİZİKİ GERÇEKLEŞME: % 89 7.BİTEN PROJE SAYISI: 0 8.DEVAM EDEN PROJE SAYISI: 0 9.İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI: 0 10.BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI: 0 11.BAŞLANAMAMA NEDENLERİ: - 12.ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ: - 13.SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ: Personel İhtiyacı Giderilmesi 14. ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER: Ödeneklerin Arttırılması

3 3 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4 4 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ:01.01.2011 - 30.09.2011 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 3. TOPLAM PROJE SAYISI:12 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI (BİN TL.) S.NoSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI(2011) ÖNCEKİ YIL HARC.(2010) 2011 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA(2011) NAKDİ GERÇEK- LEŞME% FİZİKİ GER.% 1ULAŞIM1215.000.0003.261.00012.625.00012.100.000100%99% 2TARIM 3DİĞER TOPLAM:1215.000.000,003.261.000,0012.625.000,0012.100.000,00100%99% 1TOPLAM PROJE TUTARI (2011):15.000.000 2ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2010):3.261.000 32011 YILI ÖDENEĞİ:12.625.000 4DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA (2011):8.400.000 5PARASAL GERÇEKLEŞME %:100% 6FİZİKİ GERÇEKLEŞME %:99% 7BİTEN PROJE SAYISI: 8DEVAM EDEN PROJE SAYISI:0 9İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI:0 10BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI:0 11BAŞLANAMAMA NEDENLERİ: 12ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ.: 13SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ: Personel İhtiyacının Karşılanması-- 14ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER: Ödeneklerin Arttırılması--

5 5 YILLARA GÖRE ULAŞIM ENVANTER DURUMU YILLAR TOPLAM 200420052006200720082009201020112012 I. KAT ASFALT KAPLAMA 16,5019,0069,30233,6039,0021,0013,0055,10 466,50 II. KAT ASFALT KAPLAMA 75,00101,00230,90233,0029,0015,0033,0021,90 738,80 ONARIM 20,0026,0038,0057,0080,00110,00106,00101,00 538,00 STABİLİZE KAPLAMA 23,00183,40163,00262,00149,00219,00159,0076,00 1.234,40 MENFEZ 337,00180,0055,007,0088,0040,0020,000,00 727,00 BÜZ (m) 4.695,007.385,004.358,003.150,006.617,007.593,003.698,001.351,00 38,847,00 KİLİT PARKE ( KÖY ) 0112126242224 119

6 6 TABLO II İLLER EK-1/B İLİ: BURDUR YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU TARİHİ : 01.01.2011 - 30.09.2011 YILI: 2011DÖNEMLER : IV YATIRIMCI DAİRE: YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ(BİN TL.) SIRA NO SEKTÖRÜ N ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADIPROJENİN YERİ PROGRAM 2011YILI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc.(TL.) Fiziki Gerç.(%) 1KÖYYOLU Köyyolu Onarım İşleriMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 2KÖYYOLU Stabilize KaplamaMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 3KÖYYOLU 1. Kat Asfalt KaplamaMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 4KÖYYOLU 2.Kat Asfalt KaplamaMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 5KÖYYOLU Sanat YapılarıMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 6KÖYYOLU Asfalt Bakım (Yama)Muhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 7KÖYYOLU Greyderli BakımMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 8KÖYYOLU Malzemeli BakımMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 9KÖYYOLU Trafik LevhalarıMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 10KÖYYOLU Patlatıcı Madde AlımıMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 11KÖYYOLU Karla MücadeleMuhtelif KöylerP.E. BİTTİ 12KÖYYOLU Beton Parke Üretimi (Bin m2)Muhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR TOPLAM :

7 7 İLLER YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU İLİ: BURDURTARİHİ : 01.01.2011 - 30.09.2011 YILI: 2011DÖNEMLER :IV YATIRIMCI DAİRE: YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO SEKTÖRÜ N ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADI PROJENİN YERİ 2011 YILI PROGRA MI BİRİMİ İŞİN PROJE TUTARI PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİNİN DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIMI KOORDİNASYON VEYA İŞ BİRLİĞİ YÖNÜNDEN İLGİLİ KURULUŞLAR DÜŞÜNCELER Başlama Tarihi Bitiş Tarihi PROG. REVİZ. 1. DÖN.2. DÖN.3. DÖN. 4.DÖN. 1Yol -Köyyolu Onarım İşleri Muhtelif Köyler79km 2011 P.E. 2 Yol -Stabilize Kaplama Muhtelif Köyler76km 2011 P.E. 3 Yol Köydes1. Kat Asfalt Kaplama Muhtelif Köyler44,9km 2011 P.E. 4 Yol Köydes2. Kat Asfalt Kaplama Muhtelif Köyler61,3km 2011 P.E. 5 Yol -Sanat Yapıları Muhtelif Köyler1174mt 2011 P.E. 6 Yol -Asfalt Bakım (Yama) Muhtelif Köyler1389km 2011 P.E. 7 Yol -Greyderli Bakım Muhtelif Köyler1909km 2011 P.E. 8 Yol -Malzemeli Bakım Muhtelif Köyler127,5 2011 P.E. 9 Yol -Trafik Levhaları Muhtelif Köyler 2011 P.E. 10Yol -Patlatıcı Madde Alımı Muhtelif Köyler 2011 P.E. 11 Yol - Karla Mücadele Muhtelif Köyler3827km 2011 P.E. 12 Yol - Beton Parke Üretimi (bin m2) Muhtelif Köyler65.000m2 2011 P.E. GENEL TOPLAM :

8 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

9 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ: IV.Dönem ( 01.01.2011- 30.09.2011) 2.YATIRIMCI KURULUŞUN ADI: İL ÖZEL İDARESİ ( Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ) 3.TOPLAM PROJE SAYISI: PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI S.NoSEKTÖRÜ 2010 YILI DEVREDEN ÖDENEK 2011 YILI ÖDENEĞİ 2011 YILI EK BÜTÇE TOPLAM ÖDENEK DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞM E% FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1İÇMESULARI104.436,96730.000,00850.000,001.684.436,96457.791,942885 2KANALİZASYON -690.000,00300.000,00990.000,00551.984,9405667 3SULAMA308.226,54560.000,00200.000,001.068.226,54450.000,004238 4 EKONOMİK İŞLER ve HİZMETLER -20.000,000,0020.000,009.611,00048100 TOPLAM412.663,502.000.000,001.350.000,003.762.663,501.469.387,88400 12010 YILI DEVREDEN ÖDENEK:412.663,50 22011 YILI ÖDENEĞİ:2.000.000,00 3EK BÜTÇE:1.350.000,00 4TOPLAM ÖDENEK:3.762.663,50 5DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA:1.469.387,88 6PARASAL GERÇEKLEŞME %:40 7FİZİKİ GERÇEKLEŞME %:0 8BİTEN PROJE SAYISI:0 9DEVAM EDEN PROJE SAYISI:0 10İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI:0 11BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI:0 12BAŞLANAMAMA NEDENLERİ: 13ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ.:İş makinası yetersizliği 14SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ:Ödenek yetersizliği 15ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER: Ödenek yetersizliğine çözüm bulunmaması halinde pür- emanet devam edecek olan işlerimiz için iş makinası teknik personel ve S.S. Personel sağlanması

10 10 YILLARA GÖRE TARIM ENVANTER DURUMU

11 01.01.2011 – 30.09.2011 TARİHİ İTİBARİYLE TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BAKIMONARIMI ve İLAVE TESİSLER İÇİN (SULAMA – İÇMESUYU VE KANALİZASYON) 25 KÖYE 236,250 TON ÇİMENTO 14 KÖYE 27,807 TON DEMİR YARDIMI YAPILMIŞTIR. S.No İl ç esiKöyüKöyü Ünitesi Demir Miktarı (ton) Çimento Miktarı (ton) A ç ıklama 1MerkezKayışKanalizasyon2,6104,250verildi 2MerkezTaşkapıSulama5,000verildi 3MerkezKapaklıSulama-Kanalizasyon0,10418,500 verildi 4MerkezBaşmakçıSulama0,50010,000 verildi 5MerkezKaracaörenİçmesuyu1,250verildi 6MerkezHacılarİçmesuyu5,000verildi 7AltınyaylaÇörtenSulama10,000verildi 8BucakKuşbabaKanalizasyon1,00015,000verildi 9BucakYüreğilSulama0,5205,000 verildi 10BucakKaraalilerİçmesuyu7,920verildi 11BucakKargıİçmesuyu5,000verildi 12GölhisarAsmalıKanalizasyon0,5296,000verildi 13GölhisarEvcilerKanalizasyon0,7508,000 verildi 14KaramanlıBademliİçmesuyu10,000verildi 15KaramanlıKağılcıkİçmesuyu5,000verildi 16KaramanlıDereköyKanalizasyon0,5002,500verildi 17KemerBelenliKanalizasyon13,250verildi TOPLAM: 14,433123,750

12 01.01.2011 – 30.09.2011 TARİHİ İTİBARİYLE TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM ONARIMI ve İLAVE TESİSLER İÇİN (SULAMA – İÇMESUYU VE KANALİZASYON) 25 KÖYE 236,250 TON ÇİMENTO 14 KÖYE 27,807 TON DEMİR YARDIMI YAPILMIŞTIR. S.No İl ç esiKöyüKöyü Ünitesi Demir Miktarı (ton) Çimento Miktarı (ton) A ç ıklama NAKLİ YEKÜN14,433123,750 18KemerAkörenKanalizasyon2,500verildi 19TefenniSeydilerKanalizasyon4,05020,000verildi 20TefenniKaramusaSulama10,000verildi 21YeşilovaKırlıKanalizasyon2,610verildi 22YeşilovaKaraköyKanalizasyon2,61020,000verildi 23YeşilovaYarışlıKanalizasyon5,000verildi 24YeşilovaÇeltekSulama5,000verildi 25YeşilovaArmutSulama5,000verildi 26YeşilovaHorozSulama2,60020,000verildi 27YeşilovaNiyazlarSulama1,50415,000verildi 28YeşilovaSaldaSulama10,000verildi GENEL TOPLAM: 27,807236,250

13 TARIMSAL SULAMA HİZMETLERİ

14 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI DAHİLİNDE SULAMA TESİSİ İNŞAATI DEVAM EDEN KÖYLERİMİZ (01.01.2011 – 30.09.2011 Tarihi İtibariyle) Sıra No İl ç esiKöyüKöyü Uzunluğu (mt.) Sulamaya Açılan Saha (Ha.)Konusu A ç ıklamalar 1-Merkezİlyas4.500110 YAS sulama İnşaat Devam Ediyor 2-BucakKızıllı7.365185YÜS sulamaİnşaat Devam Ediyor 3-BucakYüreğil3.00075YAS sulamaİnşaat Devam Ediyor 4-KaramanlıMürseller6.850170YAS sulamaİnşaat Devam Ediyor 5-TefenniKaramusa4.200105YAS sulamaİnşaat Bitti 6-YeşilovaHarmanlı5.000125YAS sulamaİnşaat Bitti 7-YeşilovaAkçaköy1.70040YAS sulamaİnşaat bitti 8-YeşilovaYarışlı2.50060YAS sulamaİnşaat Bitti 9-YeşilovaNiyazlar2.600155YÜS sulamaİnşaat Devam Ediyor 10-YeşilovaKayadibi3,50090YAS sulamaİnşaat Bitti TOPLAM41.2151.115

15 SULAMA TESİSLERİNİN BAKIM ONARIMI VE İLAVE TESİSLER İÇİN 16 KÖYÜMÜZE 9.496 METRE ÇEŞİTLİ EBATLI PVC BORU YARDIMI YAPILMIŞTIR. (01.01.2011 – 30.09.2011 Tarihi İtibariyle) S.NO KÖYÜN ADIBORU ÇAPIATÜ’SÜ MİKTARI (Mt)CİNSİAÇIKLAMA 1Merkez Kışla Mah.Q 125/140 10 At ü 108PVCverildi. -Merkez Kışla Mah.Q 100/110 10 At ü 120PVCverildi. 2Merkez AksuQ 100/1106 Atü720PVCverildi 3Merkez AkyaylaQ 100/1106 Atü300PVCverildi -Merkez AkyaylaQ 150/1606 Atü354PVCverildi 4Merkez DüğerQ 100/11010 Atü1.002PVCverildi 5Merkez ErikliQ 150/16010 Atü72PVCverildi 6Merkez GüneyyaylaQ 100/11010 Atü204PVCverildi -Merkez GüneyyaylaQ 150/16010 Atü18PVCverildi -Merkez GüneyyaylaQ 2”36Kolon borusuverildi 7Merkez İlyasQ 150/16010 Atü72PVCverildi 8Merkez KaraçalQ 150/160 10 At ü 144PVCverildi. 9Altınyayla BallıkQ 100/1106 Atü720PVCverildi 10Bucak KuşbabaQ 100/110 10 At ü 36PVCverildi. 11Bucak YüreğilQ 100/110 10 At ü 60PVCverildi. -Bucak YüreğilQ 100/110 6 At ü 702PVCverildi. TOPLAM4.668

16 SULAMA TESİSLERİNİN BAKIM ONARIMI VE İLAVE TESİSLER İÇİN 16 KÖYÜMÜZE 9.496 METRE ÇEŞİTLİ EBATLI PVC BORU YARDIMI YAPILMIŞTIR. (01.01.2011 – 30.09.2011 Tarihi İtibariyle) S.NO KÖYÜN ADIBORU ÇAPIATÜ’SÜ MİKTARI (Mt)CİNSİAÇIKLAMA NAKLİYEKÜN4.668 12Tefenni EceQ 100/110 6 At ü 252PVCverildi. -Tefenni EceQ 150/160 10 At ü 702PVCverildi. 13Tefenni YaylaköyQ 100/11010 Atü700PVCverildi 14Yeşilova GencaliQ 100/110 6 At ü 1.002PVCverildi. 15Yeşilova KaraatlıQ 100/110 10 At ü 500PVCverildi. 16Yeşilova GencaliQ 100/110 6 At ü 1002PVCverildi. -Yeşilova GencaliQ 100/110 10 At ü 670PVCverildi. GENELTOPLAM9.496

17 17 BURDUR İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PÜREMANET YAPILAN SULAMA TESİSLERİ İŞİN ADIİŞİN NİTELİĞİ SULAMAYA AÇILAN SAHA İHALE BEDELİ İL ÖZEL İDARESİ KATKISIÇİFTÇİ KATKISI TOPLAM MALİYET S. NO BORU MALİYETİ KAZI MALİYETİ ARA MALZEME İŞÇİLİK BEDELİ 1İLYAS YAS SULAMA PROJESİ 4500 m. Yağmurlama sulama sistemi110247.500,0028.143,003.150,006.750,009.000,0047.043,00 2KIZILLI YÜS SULAMA PROJESİ 7365 m. Alçak basınçlı kapalı sul sis185405.075,0096.857,005.155,5011.047,0014.730,00127.789,50 3YÜREĞİL YAS SULAMA PROJESİ 3000 m. Yağmurlama sulama sistemi75165.000,0036.866,002.100,004.500,006.000,0049.466,00 4 MÜRSELLER YAS SULAMA PROJESİ 6850 m. Yağmurlama sulama sistemi170376.750,0045.083,004.795,0010.275,0013.700,0073.853,00 5KARAMUSA YAS SULAMA PROJESİ 4200 m. Alçak basınçlı kapalı sistem105231.000,0021.756,002.940,006.300,008.400,0039.396,00 6HARMANLI YAS SULAMA PROJESİ 5000 m. Yağmurlama sulama sistemi125275.000,0033.172,003.500,007.500,0010.000,0054.172,00 7AKÇAKÖY YAS SULAMA PROJESİ 1700 m. Yağmurlama sulama sistemi4093.500,0014.282,001.190,002.550,003.400,0021.422,00 8YARIŞLI YAS SULAMA PROJESİ 2500 m. Yağmurlama sulama sistemi60137.500,0027.494,001.750,003.750,005.000,0037.994,00 9NİYAZLAR YÜS SULAMA PROJESİ 2.600 m. Yağmurlama sulama sistemi155341.000,0013.468,004.340,009.300,0012.400,0039.508,00 10KAYADİBİ YAS SULAMA PROJESİ 3500 m. Yağmurlama sulama sistemi90192.500,0038.491,002.450,005.250,007.000,0053.191,00 2011 YILINDA TOPLAM 41.215 m. si PROJELİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 52.500 m. BORU DÖŞENECEKTİR. 1.1152.464.825,00355.612,0031.370,5067.222,0089.630,00543.834,50

18 ÇELTİKÇİ TEKKE KÖYÜ YAĞMURLAMA SULAMA TESİSİ İNŞAATI

19 19 TEFENNİ KARAMUSA ve YEŞİLOVA KAYADİBİ KÖYLERİ SULAMA TESİSLERİ

20 LABORATUVAR HİZMETLERİ Atomic Absorpsiyon Spektrometre Cihazı ve Aksesuarları

21 KANALİZASYON HİZMETLERİ

22 BURDUR İLİ KÖYLERİNİN 30.09.2011 TARİHİ İTİBARİYLE KANALİZASYON DURUMU Sıra NoİlçesiKöy Sayısı 30.09.2011 tarihi itibariyle kanalizasyon şebekesi yapılan köy sayısıGerçekleşme (%) 1Merkez493571 2Ağlasun7343 3Altınyayla5480 4Bucak33618 5Çavdır9889 6Çeltikçi55100 7Gölhisar11873 8Karamanlı8675 9Kemer77100 10Tefenni12975 11Yeşilova362158 Toplam18211261

23

24 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI DAHİLİNDE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI DEVAM EDEN KÖYLERİMİZ (01.01.2011 – 30.09.2011 Tarihi İtibariyle) Sıra NoİlçesiKöyü Kanalizasyon şebeke uzunluğuAçıklamalar 1- MerkezKayış 7.500İnşaat bitti 2- BucakKuşbaba 12.000İnşaat bitti 3- GölhisarEvciler 6.000İnşaat bitti 4- GölhisarAsmalı4.000 İnşaat bitti 5- KaramanlıDereköy5.000 İnşaat Devam Ediyor 6- KemerBelenli9.750 İnşaat Bitti 7- TefenniSeydiler5.000 İnşaat devam ediyor 8- YeşilovaYarışlı10.000 İnşaat Devam Ediyor TOPLAM 59.250 METRE

25 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI DAHİLİNDE İNŞAATI DEVAM EDEN FOSSEPTİK Ç UKURLARI (01.01.2011 – 30.09.2011 Tarihi İtibariyle) Sıra NoİlçesiKöyü Fosseptik adeti Fosseptik kapasitesi (kişi)Açıklamalar 1MerkezKayış1250 İnşaat devam ediyor 2TefenniSeydiler1500 İnşaat bitti 3YeşilovaKırlı1250 İnşaat bitti 4YeşilovaKaraköy1250 İnşaat bitti 5MerkezKocapınar11.500 İnşaat devam ediyor TOPLAM5

26 2011 YILINDA İNŞAATI DEVAM EDEN DOĞAL ARITMA TESİSLERİ (01.01.2011 – 30.09.2011 Tarihi İtibariyle) Sıra NoİlçesiKöyüAçıklamalar 1MerkezAskeriye İnşaat bitti 2MerkezGökçebağ İnşaat bitti 3MerkezHacılar İnşaat bitti 4AltınyaylaAsmabağ İnşaat bitti 5-BucakKuşbaba İnşaat bitti

27 KANALİZASYON TESİSİ BAKIM ONARIMI ve İLAVE TESİSLER İÇİN 27 KÖYÜMÜZE 3.707 METRE ÇEŞİTLİ EBATLI KORİGE BORU YARDIMI YAPILMIŞTIR. (01.01.2011 – 30.09.2011 Tarihi İtibariyle) Sıra No İl ç esiKöyüKöyü 2011 yılında İlave Tesis yapım ve Arıza i ç in Koruge boru miktarı (Mt.) 1MerkezAskeriye158 2Merkezİğdeli135 3MerkezGökçebağ105 4Merkezİlyas14 - Merkezİlyas (110/110 - 6 PVC)30 5MerkezAkyaka14 6MerkezBaşmakçı126 7MerkezGüneyyayla30 8MerkezYazıköy105 9MerkezGökpınar56 10MerkezHalıcılar305 11MerkezKayaaltı54 12MerkezAziziye102 13MerkezKaraçal150 1.384 mt.

28 KANALİZASYON TESİSİ BAKIM ONARIMI ve İLAVE TESİSLER İÇİN 27 KÖYÜMÜZE 3,707 METRE ÇEŞİTLİ EBATLI KORİGE BORU YARDIMI YAPILMIŞTIR. (01.01.2011 – 30.09.2011 Tarihi İtibariyle) Sıra NoİlçesiKöyü 2011 yılında İlave Tesis yapım ve Arıza için Koruge boru miktarı (Mt.) NAKLİ YEKÜN 1.384 14AğlasunKibrit406 15AltınyaylaÇatak300 16AltınyaylaÇörten133 17GölhisarÇamköy154 18GölhisarUylupınar93 19GölhisarAsmalı246 20KaramanlıBademli406 21KaramanlıMürseller182 22KemerYakalar56 23MerkezAkyaka14 24MerkezBaşmakçı126 25MerkezGüneyyayla30 26MerkezYazıköy105 27YeşilovaKayadibi (100/110 – 6 PVC)72 GENEL TOPLAM3.707 mt.

29 BUCAK KUŞBABA KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI

30 YEŞİLOVA KIRLI KÖYÜ FOSSEPTİK ÇUKURU İNŞAATI

31 İÇMESUYU HİZMETLERİ

32 BURDUR İLİ KÖYLERİNİN 30.09.2011 TARİHİ İTİBARİYLE İÇMESUYU DURUMU İLÇESİ KÖY SAYISI BAĞLI SAYISI TOPLAM ÜNİTE SULU YETERSİZ KÖY YETERSİZ BAĞLI MERKEZ49958 AĞLASUN7714 ALTINYAYLA5611 BUCAK336295 ÇAVDIR9211 ÇELTİKÇİ5166 GÖLHİSAR11819 KARAMANLI8-88 KEMER7-77 TEFENNİ12113 YEŞİLOVA36440 TOPLAM 182100282

33 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI HARİCİ İÇMESUYU İSALE, TERFİ VE KÖY İÇİ ŞEBEKE İNŞAATI DEVAM EDEN KÖYLERİMİZ (01.01.2011 – 30.09.2011 Tarihi İtibariyle) Sıra NoİlçesiKöyü Uzunluğu (mt.)KonusuAçıklamalar 1-AğlasunHisar3.600Şebeke İnşaat bitti 2-ÇavdırBölmepınar3.500İsaleİnşaat bitti 3-ÇavdırKaraköy3.800Şebeke İnşaat bitti 4-GölhisarEvciler4.000Şebekeİnşaat bitti 5-GölhisarSorkun2.500 Şebekeİnşaat bitti 6-GölhisarUylupınar2.000Şebekeİnşaat bitti 7-GölhisarÇamköy1.000Şebekeİnşaat bitti 8-TefenniSeydiler3.500Şebekeİnşaat devam ediyor TOPLAM23.900

34 2010 YILI KÖYDES PROGRAMI İLE MALZEMESİ ALINARAK İÇMESUYU DEPO, İSALE, TERFİ VE KÖY İÇİ ŞEBEKE İNŞAATI DEVAM EDEN KÖYLERİMİZ (01.01.2010 – 30.09.2011 Tarihi İtibariyle) Sıra No İl ç esiKöyüKöyü Uzunluğu (mt.)Konusu A ç ıklamalar 1-MerkezKarakent6.500Şebekeİnşaat bitti 2-AğlasunDereköy6.000 İsale İnşaat bitti 3-AğlasunÇamlıdere Gökbel M.3.200İsaleİnşaat devam ediyor 4-BucakÇobanpınar9.300İsaleİnşaat bitti 5-BucakKuşbaba Merkez M.3.500Şebekeİnşaat bitti 6-GölhisarUylupınar2.100İsaleİnşaat bitti 7-KemerElmacık8.000Şebekeİnşaat bitti 8-KemerBelenli6.000Şebekeİnşaat bitti 9-TefenniBaşpınar3.000İsaleİnşaat devam ediyor 10-YeşilovaGökçeyaka3.800Şebekeİnşaat bitti TOPLAM51.400

35 İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN 16 KÖYÜMÜZE 3,886 METRE PE BORU VERİLMİŞTİR. (01.01.2011 – 30.09.2011 Tarihi İtibariyle) Sıra NoİlçesiKöyü 2011 yılında İlave Tesis yapım ve Arıza için PE boru miktarı (Mt) 1MerkezAskeriye12 2MerkezBayındır572 3MerkezKaraçal300 4Merkezİğdeli104 5MerkezKartalpınar100 6MerkezKayış200 7MerkezYakaköy100 8MerkezKuruçay450 9Merkezİlyas100 10BucakYüreğil200 11ÇavdırKızıllar500 12KaramanlıHarmankaya112 13KemerYakalar100 14KemerPınarbaşı300 15TefenniKaramusa500 16YeşilovaÖrencik236 TOPLAM 3.886

36 SU KAÇAK BULMA CİHAZI

37 KEMER BELENLİ KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE İNŞAATI

38 KARAMANLI KAĞILCIK KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE İNŞAATI

39 39 YATIRIM İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

40 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ:4.Dönem ( 01.01.2011 - 30.09.2011) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 3. TOPLAM PROJE SAYISI:1 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI (BİN TL.) S.NoSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARC. 2011 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEK- LEŞME% FİZİKİ GER.% 1YATIRIM13,4881,1271,6841,2056778 TOPLAM 3,4881,1271,6841,205 6778 1 -TOPLAM PROJE TUTARI:3,488 2- ÖNCEKİ YIL HARCAMASI:1,127 3- 2011 YILI ÖDENEĞİ:1,684 4- DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA:1,205 5-PARASAL GERÇEKLEŞME %:67 6- FİZİKİ GERÇEKLEŞME %:78 7- BİTEN PROJE SAYISI:1 8- DEVAM EDEN PROJE SAYISI:1 9-İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI:0 10- BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI:0 11- BAŞLANAMAMA NEDENLERİ:- 12- ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR:- 13- SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ 14-ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER:- 40

41 41 İLLER TABLO II YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU EK-1/B İLİ: BURDUR TARİHİ: 01.01.2011 - 31.12.2011 YILI: 2011DÖNEMLER: IV YATIRIMCI DAİRE: YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ(BİN TL.) SIRA NO SEKTÖRÜ N ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADIPROJENİN YERİ PROĞRA M YILI ÖDENEĞİ ( 2011 YILI) İHALE BEDELİ (KDV HARİÇ) DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc. (YTL.) Fiziki Gerç.(%) YENİ İŞLER 1YATIRIM VİLAYETLERE HİZMET BİRLİĞİ YURT YAPIMI MERKEZ - BURDUR 1.6842.8821.68380 İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. GENEL TOPLAM 1.6842.8821.20578

42 42 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRLERE VE İLÇELERE GÖRE HİZMET DAĞILIMI 2 0 1 1 İLÇELER EĞİTİM SEKTÖRÜSAĞLIK SEKTÖRÜ GENÇLİK VE SPOR SEKTÖRÜ ÇEVRE VE ORMAN SEKTÖRÜ KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ GÜVENLİK SÖKTÖRÜ SOSYAL HİZMETLER SEKÖTÖRÜ T O P L A M AÇIK İHALE İŞLER AÇIK İHALESİ YAPILAN YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARI8 22-D DEPREM GÜÇLENDİRME DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER AÇIK İHALESİ YAPILAN YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DEPREM GÜÇLENDİRME DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞ LER YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DEPREM GÜÇLENDİRME DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER AÇIK İHALESİ YAPILAN YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER AÇIK İHALESİ YAPILAN YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DEPREM GÜÇLENDİRME DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI MERKEZ 101203465145411625722 85 AĞLASUN 1111 2 ALTINYAYLA 11 1 BUCAK 11131111 5 ÇAVDIR 112 2 ÇELTİKÇİ GÖLHİSAR 2125 5 KARAMANLI 112 2 KEMER 11 1 TEFENNİ 31411 5 YEŞİLOVA 21311 4 TOPLAM 20329358713484116225922112

43 43 T.C BURDUR İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI S. NOSEKTÖRLERİŞİN ADIİHALE SÜRECİ İHALE KONTROLPROJEYİ YAPAN UYGULAMA İŞİN % BEDELİİŞİN DURUMU 1 EĞİTİM SEKTÖRÜ 1- 29 Adet İ.Ö.O.ve Lise Okulunun 22- d Bakım ve Onarım Çalışması İhaleleri Yapıldı. İL ÖZEL İDARESİ BİTTİ 100 2-20 Adet İ.Ö.O.ve Lise Okulunun Açık İhale ile Bakım ve Onarım Çalışması İhaleleri Yapıldı. İL ÖZEL İDARESİ 4 Okulun İnşaat Çalışmaları Bitti. 30 3-Merkez Halıcılar (12-18 Derslik) İ.Ö.O.Yapımı 05.08.2010'da İhalesi Yapıldı. 981.000,00 İL ÖZEL İDARESİ BAYINDIRLIK İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 80 4-Karamanlı (8 Derslik) İ.Ö.Okulu Yapımı 15.07.2010'da İhalesi Yapıldı. 812.000,00 İL ÖZEL İDARESİ BAYINDIRLIK BİTTİ 100 5-Gölhisar (16 Derslik )Anadolu Lisesi Yapımı 18.01.2011'de İhalesi Yapıldı. 2.187.000,00 İL ÖZEL İDARESİ BAYINDIRLIK İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 35 6-Merkez (16 Derslik ) Sağlık Meslek Lisesi 10.03.2011'de İhalesi Yapıldı. 2.375.000,00 İL ÖZEL İDARESİ BAYINDIRLIK İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 30 7-Yeşilova Akçaköy İ.Ö.Okulu Yapımı 07.07.2011'de İhalesi Yapıldı. 771.000,00 İL ÖZEL İDARESİ BAYINDIRLIKYer Teslimi Yapıldı. 8-Merkez-Gökçebağ İ.Ö.Okulu Yapımıİhale Safasında İL ÖZEL İDARESİ BAYINDIRLIK 9- Doğalgaz Yapımı ( 35 Adet İ.Ö.O.)İhaleleri Yapıldı. BAYINDIRLIK 5 Okulun Doğalgaz Çalışması Bitti.Diğerleri Devam Ediyor. 25 EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAM 7.126.000,00 2 SAĞLIK SEKTÖRÜ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 26.03.2010'da İhalesi Yapıldı. 2.992.000,00BAKANLIK İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 90 Sağlık Müd.Hizmet Binası 28.12.2010'da İhalesi Yapıldı. 3.222.000,00BAKANLIK İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 40 Bucak Mrk.Toplum Sağlık Mrk.Yapımı 08.03.2011 'de İhalesi Yapıldı. 804.250,00 İL ÖZEL İDARESİ BAKANLIK İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 70 Yeşilova Devlet Hastanesi Trafo,Asansör,Klima,Jenaratör Otomasyon Yapım İşi 18.02.2011'de İhalesi Yapıldı. 419.000,00 İL ÖZEL İDARESİ BAKANLIKGeçici Kabul Aşamasında100 Ağlasun Entegre İlçe Hastanesi Yapımı. 21.04.2011'de İhalesi Yapıldı. 3.024.492,00BAKANLIK İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 25 Merkez-Doğalğaz Yapımı (4 Adet ) 29.11.2010'da İhalesi Yapıldı. BAYINDIRLIKBAYIN DIRLIK MÜD. BİTTİ 100 SAĞLIK SÖKTÖRÜ TOPLAM 10.461.742,00

44 44 S. NOSEKTÖRLERİŞİN ADI İHALE SÜRECİ İHALE KONTROLPROJEYİ YAPAN UYGULAMA İŞİN % BEDELİİŞİN DURUMU 3 GÜVENLİK SEKTÖRÜ Hizmet Binası Dış Cephe Boya Bakım ve Onarımı 24.03.2011 İhalesi Yapıldı. 27.481,37BAYINDIRLIKBAYINDIRLIK MÜD. BİTTİ 100 Doğalgaz Yapımıları ( 5 Adet ) 17.05.2011'de İhalesi Yapıldı. BAYINDIRLIKBAYINDIRLIK MÜD. BİTTİ 100 Merkez Mobesa 11.05.2011'de İhalesi Yapıldı. 70.000,00BAYINDIRLIKBAYINDIRLIK MÜD. İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 30 Bucak Mobesa 08.02.2011'de İhalesi Yapıldı. 934.799,00BAYINDIRLIKBAYINDIRLIK MÜD. İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 30 Tefenni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 20.09.2011'de İhalesi Yapıldı. BAYINDIRLIKBAYINDIRLIK MÜD. Aşırı Düşük Değerlendirmesi Devam Ediyor GÜVENLİK SEKTÖRÜ TOPLAM 1.032.280,37 4 KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ Merkez Müze Müdürlüğü Bakım ve Onarım İşi 04.03.2011 'de İhalesi Yapıldı. 83.899,80RÖLEVE BİTTİ 100 Sokak Sağlıklaştırma Yapım İşi 25.05.2011 De İhalesi Yapıldı. 191.548,41RÖLEVE İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 50 Rum Kavaklı Kilisesi 30.12.2010'da İhalesi Yapıldı. 194.897,00RÖLEVE İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 45 Doğalgaz Yapımı ( 1 Adet ) 21.06.2011'de İhalesi Yapıldı 24.350,00BAYINDIRLIK BİTTİ 100 KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ TOPLAM 494.695,21 6 İL SOSYAL HİZMETLER MÜD. Doğalgaz Yapımı ( 2 Adet ) 19.08.2011'de İhalesi Yapıldı. BAYINDIRLIK İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 30 İL SOSYAL HİZMETLER TOPLAMI : 7 İL ÖZEL İDARESİ ( YAT.VE İNŞ.MÜD.) VHB 208 Kişilik Yurt İnşaatı 15.12.2009 de İhalesi Yapıldı. 2.881.994,37 İL ÖZEL İDARESİ V.H.B TİP PROJE İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 85 İl Özel İdaresi Hizmet Binası Proje İşi 13.07.2010'de İhalesi Yapıldı. 59.990,00 İL ÖZEL İDARESİ HİZMET SATIN ALIMI BİTTİ 100 YATIRIM VE İNŞAAT TOPLAMI 2.941.984,3 7 GENEL TOPLAM 22.056.701,95

45 45 İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI

46 46 VİLAYETLERE HİZMET BİRLİĞİ ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI

47 47 VİLAYETLERE HİZMET BİRLİĞİ ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI

48 48 KÖYDES

49 49 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ: ( 01.01.2011 - 30.09.2011) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:İL ÖZEL İDARESİ (KÖYDES) 3. TOPLAM PROJE SAYISI:60 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI (BİN TL.) S.NoSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI(2011) ÖNCEKİ YIL HARC.(2010) 2011 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA(2011) NAKDİ GERÇEK- LEŞME% FİZİKİ GER.% 1ULAŞIM393.177.972,00 100% 2İÇMESUYU171.785.500,00 1.050.000,0059%70% 3DİĞER4913.318,00 800.000,0088% TOPLAM:605.876.790,000,005.876.790,005.027.972,0085%86% 1TOPLAM PROJE TUTARI (2011):5.876.790 2ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2010):0 32011 YILI ÖDENEĞİ:5.876.790 4DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA (2011):4.826.000 5PARASAL GERÇEKLEŞME %:82% 6FİZİKİ GERÇEKLEŞME %:90% 7BİTEN PROJE SAYISI:54 8DEVAM EDEN PROJE SAYISI:6 9İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI:0 10BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI:0 11BAŞLANAMAMA NEDENLERİ: 12ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ.: 13SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ: Personel İhtiyacının Karşılanması-- 14ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER: Ödeneklerin Arttırılması--

50 50 TABLO II İLLER EK-1/B İLİ: BURDUR YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU TARİHİ : 01.01.2011 - 30.09.2011 YILI: 2011DÖNEMLER : IV YATIRIMCI DAİRE: KÖYDES( BİN TL ) SIRA NO SEKTÖRÜ N ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADIPROJENİN YERİ PROĞRAM 2011YILI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc.(YTL. ) Fiziki Gerç.(%) 1KÖYYOLUMERKEZ1Km.StabilizeAkyayla Köyü1.000,00 100 B İ T T İ 2KÖYYOLUMERKEZ4 km.StabilizeKumluca Köyü1.000,00 100 B İ T T İ 3KÖYYOLUMERKEZ10 Km.2.kat AsfaltBeşkavak-Kayış190.000,00 100 B İ T T İ 4KÖYYOLUMERKEZ2.km.2.kat AsfaltYeşildağ-Grup K.Y.19.000,00 100 B İ T T İ 5KÖYYOLUMERKEZ6,4 km. 2.kat AsfaltKozluca-İğdeli-Karacaören120.000,00 100 B İ T T İ 6KÖYYOLUMERKEZ1.km. 2.kat Asfaltİğdeli Köyiçi19.000,00 100 B İ T T İ 7KÖYYOLUMERKEZ10.km. 2.kat AsfaltUlupınar-Başmakçı190.000,00 100 B İ T T İ 8KÖYYOLUMERKEZ20,5 km. 2.kat AsfaltBüğdüz-Aziziye Grup Yolu390.000,00 100 B İ T T İ 9KÖYYOLUMERKEZ8,2 km 2.kat Asfaltİnsuyu-Çatağıl K.Y160.000,00 100 B İ T T İ 10KÖYYOLUMERKEZ 4000 m2 Beton Parke YapımıBayındır Köyü100.000,00 100 B İ T T İ 11KÖYYOLUMERKEZSanat Yapısı İnşaatıMuhtelif Köyler99.000,00 100 B İ T T İ 12KÖYYOLUMERKEZ Çimento ve Üretim GiderleriMuhtelif Köyler165.223,00 100 B İ T T İ 13KÖYYOLUAĞLASUNHamyol 200mt.Aşağıyumrutaş Köyü6.968,00 100 B İ T T İ 14KÖYYOLUAĞLASUNHamyol 950mt.Çamlıdere Ky. Harmancık Mh.25.000,00 100 B İ T T İ 15KÖYYOLUAĞLASUN 2500 m2 Beton Parke YapımıYazır Köyü60.346,00 100 B İ T T İ 16KÖYYOLUAĞLASUN 2500 m2 Beton Parke YapımıYumrutaş Köyü60.346,00 100 B İ T T İ 17KÖYYOLUALTINYAYLA4 km.StabilizeKuşdili Köyü1.000,00 100 B İ T T İ 18KÖYYOLUALTINYAYLA5 km.StabilizeBallık-Çukukavak-Süpürgelik1.000,00 100 B İ T T İ 19KÖYYOLUALTINYAYLA 2000 m2 Beton Parke yapımıÇatak Köyü44.806,00 100 B İ T T İ 20KÖYYOLUALTINYAYLA 2000 m2 Beton Parke yapımıÇörten Köyü44.800,00 100 B İ T T İ

51 51 TABLO II İLLER EK-1/B İLİ: BURDUR YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU TARİHİ : 01.01.2011 - 30.09.2011 YILI: 2011DÖNEMLER : IV YATIRIMCI DAİRE: KÖYDES( BİN TL ) SIRA NO SEKTÖRÜ N ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADIPROJENİN YERİ PROĞRAM 2011YILI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc.(YTL. ) Fiziki Gerç.(%) 21KÖYYOLUBUCAK3 km.StabilizeKızıllı-Çaltı Mah.1.000,00 100 B İ T T İ 22KÖYYOLUBUCAK4 km.StabilizeÇobanpınarı-Gölgediği1.000,00 100 B İ T T İ 23KÖYYOLUBUCAK1 km.StabilizeKargı-Taşbaşı1.000,00 100 B İ T T İ 24KÖYYOLUBUCAK11 km. II.kat Asfalt yapımı kocaaliler-kızılseki -Antalya yolu34.213,00 100 B İ T T İ 25KÖYYOLUBUCAK11000 m2 parkeBucak Kestel Köyü164.882,00 100 B İ T T İ 26KÖYYOLUBUCAK6 km. Bakım Onarım Karaaliler eski köy-Kestel yolu150.787,00 100 B İ T T İ 27KÖYYOLUÇELTİKÇİ0.5 km II.kat Asfalt YapımıÇebiş Köyü9.500,00 100 B İ T T İ 28KÖYYOLUÇELTİKÇİ1.5 km II. Kat Asfalt YapımıKuzköy Köyü32.106,00 100 B İ T T İ 29KÖYYOLUÇELTİKÇİ2000 m2 Parke YapımıOvacık Köyü50.000,00 100 B İ T T İ 30KÖYYOLUGÖLHİSAR2000 m2 Beton ParkeYeşildere Köyü40.000,00 100 B İ T T İ 31KÖYYOLUGÖLHİSAR2000 m2 Beton parkeÇamköy Köyü40.000,00 100 B İ T T İ 32KÖYYOLUGÖLHİSAR2000 m2 Beton ParkeHisarardı Köyü36.336,00 100 B İ T T İ 33KÖYYOLU KARAMANL I0.5 km 1.kat Asfalt YapımıMürseller Köy içi50.000,00 100 B İ T T İ 34KÖYYOLU KARAMANL I0.5 km 1.kat Asfalt YapımıDereköy Köyiçi50.000,00 100 B İ T T İ 35KÖYYOLU KARAMANL I 2000 m2 Beton Parke YapımıMürseller Köy içi46.570,00 100 B İ T T İ 36KÖYYOLUKEMER 4000 m2 Beton Parke YapımıBELENLİ köyü128.448,00 100 B İ T T İ 37KÖYYOLUTEFENNİ7 km 2.kat Asfalt yapımıSeydiler-Bayramlar-Çaylı131.854,00 100 B İ T T İ 38KÖYYOLUTEFENNİ2 km 2.kat Asfalt yapımıYaylaköy-Antalya Yolu38.000,00 100 B İ T T İ 39KÖYYOLUTEFENNİ2500 m2 Parke YapımıYuva Köyü50.000,00 100 B İ T T İ 40

52 52 İLLER EK-1/B İLİ : BURDUR YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU TARİHİ : 01.01.2011 - 30.09.2011 YILI: 2011DÖNEMLER : IV YATIRIMCI DAİREKÖYDES(BİN TL.) SIRA NO SEKTÖRÜ N ADI PROJE NUMARA SI PROJENİN ADIPROJENİN YERİ PROĞRAM 2011YILI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc.(TL.) Fiziki Gerç.(%) 1İçmesuyuYeşilovaŞebeke DeğişimiDereköy Köyü115.000,00 100Bitti 2İçmesuyuYeşilovaŞebeke DeğişimiKayadibi Köyü110.000,00 100Bitti 3İçmesuyuGölhisarŞebeke yenilemeEvciler Köyü150.000,00 100Bitti 4İçmesuyuÇavdırŞebeke yenilemeBüyükalan Köyü100.000,00 100Bitti 5İçmesuyuÇavdırŞebeke yenilemeKızıllar Köyü95.500,00 100Bitti 6İçmesuyuBucakSu deposu yapımıKargı Köyü70.000,00 100Bitti 7İçmesuyuBucakŞebeke yenilemeElsazı Köyü250.000,00 30Devam Ediyor 8İçmesuyuBucakİsale hatı yenilemeKuyubaşı Köyü30.000,00 40Devam Ediyor 9İçmesuyuMerkezİÇME SUYU SONDAJ ENH Yarıköy-Yazıköy Grup İçm.80.000,00 100Bitti 10İçmesuyuMerkezİÇME SUYU DEPO İNŞ.Çallıca Köyü125.000,00 100Bitti 11İçmesuyuMerkezİÇMESUYU DEPO İNŞ.İlyas Köyü150.000,00 100Bitti 12İçmesuyuMerkezİÇMESUYU İSALE HATTI ŞEBEKEAskeriye Köyü250.000,00 100Bitti 13İçmesuyuMerkezİÇMESUYU İSALE HATTI ŞEBEKEKumluca Köyü60.000,00 100Bitti 14İçmesuyuMerkezİÇMESUYU ŞEBEKE HATTIKayış Köyü200.000,00 100Bitti 15İçmesuyuYeşilovaİÇMESUYU ŞEBEKE HATTIHarmanlı Köyü100.000,00 20Devam Ediyor 16İçmesuyuYeşilovaİÇMESUYU ŞEBEKE HATTIÇaltepe Köyü100.000,00 30Devam Ediyor 17İçmesuyuMuhtelif20 Adet İçmesuyu Depo Bakım Onarımı Muhtelif Köylerde 10Devam Ediyor

53 Arz Olunur İ brahim Şİ M Ş EK İ l Ö zel İ daresi Genel Sekreteri


"1. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S. NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2010) 2011 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları