Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2011 YILI 2. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2011 YILI 2. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 2011 YILI 2. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

2 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU
TOPLANTI DÖNEMİ :( ) YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ Yol ve Ulaş Hiz. Müd. TOPLAM PROJE SAYISI :16 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI S.NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2010) 2011 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1 ULAŞIM 12 % 27 2 TARIM ,50 ,50 % 0 3 YATIRIM % 45 % 70 TOPLAM 14 ,50 ,50 % 29 % 32 TOPLAM PROJE TUTARI : ,50 ÖNCEKİ YIL HARCAMASI : ,50 2011 YILI ÖDENEĞİ : DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA : PARASAL GERÇEKLEŞME : % 29 FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 32 BİTEN PROJE SAYISI : DEVAM EDEN PROJE SAYISI : İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI : BAŞLANAMAMA NEDENLERİ : ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ : SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ : Personel İhtiyacı Giderilmesi ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER : Ödeneklerin Arttırılması

3 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3

4 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI
Tarih: ...../02/2010 1.TOPLANTI DÖNEMİ : ( ) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 3. TOPLAM PROJE SAYISI 12 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI (BİN TL.) S.No SEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI(2011) ÖNCEKİ YIL HARC.(2010) 2011 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA(2011) NAKDİ GERÇEK- LEŞME% FİZİKİ GER.% 1 ULAŞIM 15,000,000 3,261,000 12,625,000 3,431,000 27% 2 TARIM 3 DİĞER TOPLAM: 15,000,000.00 3,261,000.00 12,625,000.00 3,431,000.00 TOPLAM PROJE TUTARI (2011) ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2010) 4 DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA (2011) 5 PARASAL GERÇEKLEŞME % 6 FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 7 BİTEN PROJE SAYISI 8 DEVAM EDEN PROJE SAYISI 9 İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI 10 BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI 11 BAŞLANAMAMA NEDENLERİ ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ. 13 SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ Personel İhtiyacının Karşılanması - 14 ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER Ödeneklerin Arttırılması 4

5 YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU
TABLO II İLLER EK-1/B İLİ : BURDUR YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU TARİHİ : YILI : 2011 DÖNEMLER : 1 YATIRIMCI DAİRE YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (BİN YTL.) SIRA NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADI PROJENİN YERİ PROĞRAM 2011YILI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc.(YTL.) Fiziki Gerç.(%) 1 KÖYYOLU Köyyolu Onarım İşleri Muhtelif Köyler P.E. 27 D. Ediyor. 2 Stabilize Kaplama 3 1. Kat Asfalt Kaplama 4 2.Kat Asfalt Kaplama 5 Sanat Yapıları 6 Asfalt Bakım (Yama) 7 Greyderli Bakım 8 Malzemeli Bakım 9 Trafik Levhaları 10 Patlatıcı Madde Alımı 11 Karla Mücadele 12 Beton Parke Üretimi (Bin m2) TOPLAM : 5,527,585.00 5

6 YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU
İLLER İLİ : BURDUR YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU TARİHİ : YILI : 2011 DÖNEMLER : YATIRIMCI DAİRE YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADI PROJENİN YERİ 2011 YILI PROGRAMI (Brm) İŞİN Proje Tutarı PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİNİN DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIMI KOORDİNASYON VEYA İŞ BİRLİĞİ YÖNÜNDEN İLGİLİ KURULUŞLAR DÜŞÜNCE Başlama Tarihi Bitiş Tarihi PROG. REVİZ. 1. DÖN. 2. DÖN. 3. DÖN. 4.DÖN. 1 Yol - Köyyolu Onarım İşleri Muhtelif Köyler 33 km 2011 P.E. 2 Stabilize Kaplama " 27 3 Köydes 1. Kat Asfalt Kaplama 4 2. Kat Asfalt Kaplama 5 Sanat Yapıları mt 6 Asfalt Bakım (Yama) 183 7 Greyderli Bakım 336 8 Malzemeli Bakım 42 9 Trafik Levhaları 10 Patlatıcı Madde Alımı 11 Karla Mücadele 3827 12 Beton Parke Üretimi (bin m2) 5,000 m2 GENEL TOPLAM : 6

7 KÖYDES 7

8 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI
Tarih: ...../02/2010 1.TOPLANTI DÖNEMİ : ( ) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI İL ÖZEL İDARESİ (KÖYDES) 3. TOPLAM PROJE SAYISI 12 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI (BİN TL.) S.No SEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI(2011) ÖNCEKİ YIL HARC.(2010) 2011 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA(2011) NAKDİ GERÇEK- LEŞME% FİZİKİ GER.% 1 ULAŞIM 40 3,177,972.00 0% 2 İÇMESUYU 14 1,785,500.00 3 DİĞER 4 913,318.00 TOPLAM: 58 5,876,790.00 0.00 TARIM TOPLAM PROJE TUTARI (2011) 5,876,790 ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2010) DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA (2011) 5 PARASAL GERÇEKLEŞME % 6 FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 7 BİTEN PROJE SAYISI 8 DEVAM EDEN PROJE SAYISI 9 İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI 57 10 BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI 11 BAŞLANAMAMA NEDENLERİ ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ. 13 SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ Personel İhtiyacının Karşılanması - ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER Ödeneklerin Arttırılması 8

9 YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU
İLLER EK-1/B : BURDUR YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU TARİHİ : : 2011 DÖNEMLER : 1 KÖYDES (BİN YTL.) SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADI PROJENİN YERİ PROĞRAM 2011YILI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc.(YTL.) Fiziki Gerç.(%) KÖYYOLU MERKEZ 1Km.Stabilize Akyayla Köyü 1,000.00 İhale Aşamasında 4 km.Stabilize Kumluca Köyü 10 Km.2.kat Asfalt Beşkavak-Kayış 190,000.00 2.km.2.kat Asfalt Yeşildağ-Grup K.Y. 19,000.00 6,4 km. 2.kat Asfalt Kozluca-İğdeli-Karacaören 120,000.00 1.km. 2.kat Asfalt İğdeli Köyiçi 10.km. 2.kat Asfalt Ulupınar-Başmakçı 20,5 km. 2.kat Asfalt Büğdüz-Aziziye Grup Yolu 390,000.00 8,2 km 2.kat Asfalt İnsuyu-Çatağıl K.Y 160,000.00 4000 m2 Beton Parke Yapımı Bayındır Köyü 100,000.00 Sanat Yapısı İnşaatı Muhtelif Köyler 99,000.00 Çimento ve Üretim Giderleri 165,223.00 9

10 10 KÖYYOLU AĞLASUN Hamyol 200mt. Aşağıyumrutaş Köyü 6,968.00
İhale Aşamasında Hamyol 950mt. Çamlıdere Ky. Harmancık Mh. 25,000.00 2500 m2 Beton Parke Yapımı Yazır Köyü 60,346.00 Yumrutaş Köyü ALTINYAYLA 4 km.Stabilize Kuşdili Köyü 1,000.00 5 km.Stabilize Ballık-Çukukavak-Süpürgelik 2000 m2 Beton Parke yapımı Çatak Köyü 44,806.00 Çörten Köyü 44,800.00 BUCAK 3 km.Stabilize Kızıllı-Çaltı Mah. Çobanpınarı-Gölgediği 1 km.Stabilize Kargı-Taşbaşı 11 km. II.kat Asfalt yapımı kocaaliler-kızılseki -Antalya yolu 34,213.00 8 km. II.kat Asfalt Yapımı Karaaliler eski köy-antalya-Burdur karayolu bağlantısı 164,882.00 6 km. Bakım Onarım Karaaliler eski köy-Kestel yolu 150,787.00 10

11 11 KÖYYOLU ÇELTİKÇİ 0.5 km II.kat Asfalt Yapımı Çebiş Köyü 9,500.00
İhale Aşamasında 1.5 km II. Kat Asfalt Yapımı Kuzköy Köyü 32,106.00 2000 m2 Parke Yapımı Ovacık Köyü 50,000.00 GÖLHİSAR 2000 m2 Beton Parke Yeşildere Köyü 40,000.00 2000 m2 Beton parke Çamköy Köyü 2000 m2 Beton Parke Hisarardı Köyü 36,336.00 KARAMANLI 0.5 km 1.kat Asfalt Yapımı Mürseller Köy içi Dereköy Köyiçi 2000 m2 Beton Parke Yapımı 46,570.00 KEMER 4000 m2 Beton Parke Yapımı BELENLİ köyü 128,448.00 TEFENNİ 7 km 2.kat Asfalt yapımı Seydiler-Bayramlar-Çaylı 131,854.00 2 km 2.kat Asfalt yapımı Yaylaköy-Antalya Yolu 38,000.00 2500 m2 Parke Yapımı Yuva Köyü YEŞİLOVA 2 km 1.kat asfalt yapımı Bayındır-A.Kırlı-Y.Kırlı-Taşpınar 200,000.00 11

12 YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU
İLLER EK-1/B : BURDUR YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU TARİHİ : : 2011 DÖNEMLER : 1 KÖYDES (BİN YTL.) SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADI PROJENİN YERİ PROĞRAM 2011YILI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc.(YTL.) Fiziki Gerç.(%) İçmesuyu Merkez İÇME SUYU Yarıköy-Yazıköy Grup İçm. 80,000.00 İhale Aşamasında İÇME SUYU DEPO İNŞ. Çallıca Köyü 125,000.00 İÇMESUYU DEPO İNŞ. İlyas Köyü 150,000.00 İÇMESUYU İSALE HATTI Askeriye Köyü 250,000.00 Kumluca Köyü 60,000.00 İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI Kayış Köyü 200,000.00 Bucak Kargı merkez içme suyu deposu yapımı Kargı Köyü 70,000.00 Elsazı Kaynak Temini ve Şebeke yenilemesi Elsazı Köyü Kuyubaşı isale hattı yenileme Kuyubaşı Köyü 30,000.00 Çabdır İÇME SUYU ŞEBEKESİ Büyükalan Köyü 100,000.00 İÇMESUYU ŞEBEKESİ Kızıllar Köyü 95,500.00 Gölhisar Evciler Köyü Yeşilova Şebeke Değişimi Dereköy 115,000.00 Kayadibi 110,000.00 12

13 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI 2. DÖNEM KOORDİNASYON 13

14

15

16

17

18

19 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI BÜTCESİ HARCAMA VE FAALİYETLERİ
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇESİ ÖDENEK Tarımsal Hizmetler Müd yılı Toplam Bütçesi : ,00 TL. (Tarımsal Sulama,İçme suları ve Kanalizasyon) 2010 Yılından Devir ,50 TL. TOPLAM ,50 TL.

20 4 ADET KÖYÜMÜZE 22,500 TON ÇİMENTO YARDIMI YAPILMIŞTIR.
– TARİHİ İTİBARİYLE TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM ONARIMI ve İLAVE TESİSLER İÇİN (SULAMA – İÇMESUYU VE KANALİZASYON) 4 ADET KÖYÜMÜZE 22,500 TON ÇİMENTO YARDIMI YAPILMIŞTIR. S.No İlçesi Köyü Ünitesi Miktarı (ton) Açıklama 1 Merkez Kayış Kanalizasyon 4,250 Verildi. 2 Bucak Kuşbaba 5,000 3 Kargı İçmesuları Verildi 4 Kemer Belenli 8,250 TOPLAM: 22,500 TON

21 TARIMSAL SULAMA HİZMETLERİ

22 TOPRAK TAHLİL VE SU ANALİZİ LABORATUVARI
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ( – Tarihi İtibariyle) TOPRAK TAHLİL VE SU ANALİZİ LABORATUVARI FAALİYETLERİ Cinsi Miktarı (adet) Tahlil Ücreti (TL) Toplam Tutar (TL) Toprak Tahlili 33 30 990,00 Su Analizi 5 150,00 Toplam Miktar 38 1.140,00

23 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
( – Tarihi İtibariyle) TOPRAK SU KREDİ PROJELERİ TOPLAM MÜRACAAT SAYISI : 12 Çiftçi YAPILAN PROJE SAYISI : 2 Adet ÖDENEN HAKEDİŞ SAYISI : - HAKEDİŞ KEŞİF TUTARI : - PROJE AŞAMASINDA OLANLAR : 10 Çiftçi

24 İLİN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ Ha Tarım Arazileri Toplamı Ha Tarıma Elverişsiz Alanlar Ha A-SULAMA TOPLAM TARIM ARAZİSİ Ha Sulamaya Elverişsiz Arazi Ha Sulamaya Elverişli Arazi Ha a- Mülga KHZ ve İl Özel İdaresi Sulama (%16) Göletten Sulama (14 ad. Proje – 3120 Ha) YÜS ( 252 ad. Proje – Ha) YAS ( 124 ad. Proje Ha) Ha b- DSİ Sulama (%12) Ha c- Halk Sulaması (%6) Ha SULANAN TOPLAM ARAZİ (%34) Ha HENÜZ SULANAMAYAN ARAZİ (%66) Ha

25 TOPLAM 2.492 SULAMA TESİSLERİNİN BAKIM ONARIMI VE İLAVE
TESİSLER İÇİN 4 KÖYÜMÜZE METRE ÇEŞİTLİ EBATLI PVC BORU YARDIMI YAPILMIŞTIR. ( – Tarihi İtibariyle) S.No Köyün Adı Ebadı Atüsü Miktarı (Mt) Cinci Açıklama 1 Merkez Kışla Mah. Q 125/140 10 Atü 108 PVC verildi. - Q 100/110 120 2 Bucak Yüreğil 60 6 Atü 702 3 Yeşilova Gencali 1002 4 Yeşilova Karaatlı 500 TOPLAM 2.492

26 SULAMA HİZMETLERİ Merkez Kozluca AT. ve TİGH Projesi inşaatı.

27 SULAMA HİZMETLERİ Kemer Merkez Yol geçidi İnş.
Kemer Merkez yol geçiti İnş.

28 SULAMA HİZMETLERİ Yeşilova Orhanlı Yağmurlama sul.Tes. İnş.

29 SULAMA HİZMETLERİ Çeltikçi Tekke Yağmurlama sul.Tes. İnş.

30 SULAMA HİZMETLERİ Merkez Kışla Mah. sul.Tes. İnş.resimleri

31 SULAMA HİZMETLERİ Yeşilova Gencali Kapalı Sistem Sul.Tes.İnş.

32 LABORATUVAR HİZMETLERİ
Atomic Absorpsiyon Spektrometre Cihazı ve Aksesuarları

33 KANALİZASYON HİZMETLERİ

34 BURDUR İLİ KÖYLERİNİN KANALİZASYON DURUMU
Sıra No İlçesi Köy Sayısı 2010 yılı sonuna göre yapılan köy kayısı Gerçekleşme (%) 1 Merkez 49 35 71 2 Ağlasun 7 3 43 Altınyayla 5 4 80 Bucak 33 15 Çavdır 9 8 89 6 Çeltikçi 100 Gölhisar 11 55 Karamanlı 75 Kemer 86 10 Tefenni 12 Yeşilova 36 21 58 Toplam : 182 108 59

35

36 KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI DEVAM EDEN KÖYLERİMİZ
( – Tarihi İtibariyle) Sıra No İlçesi Köyü Kanalizasyon şebeke uzunluğu Açıklamalar 1- Merkez Kayış 10.000 İnşaat bitti 2- Bucak Kuşbaba 12.000 İnşaat devam ediyor 3- Kemer Belenli 11.000 TOPLAM : 33.000 METRE

37 Fosseptik kapasitesi (kişi)
2011 YILINDA İNŞAATI DEVAM EDEN FOSETTİK ÇUKURLARI Sıra No İlçesi Köyü Fosseptik adeti Fosseptik kapasitesi (kişi) Açıklamalar 1 Karamanlı Kayalı 250 İnşaat devam ediyor 2 Yeşilova Düden 500 TOPLAM :

38 892 mt. KANALİZASYON TESİSİ BAKIM ONARIMI ve İLAVELER
TESİSLER İÇİN KORİGE BORU VERİLEN KÖYLERİMİZ ( – Tarihi İtibariyle) Sıra No İlçesi Köyü 2011 yılında İlave Tesis yapım ve Arıza için Koruge boru miktarı (Mt.) 1 Merkez Askeriye 70 2 Gökçebağ 105 3 İlyas 14 - İlyas (110/ PVC) 30 4 Ağlasun Kibrit 301 5 Altınyayla Çatak 300 6 Yeşilova Kayadibi (100/110 – 6 PVC) 72 892 mt.

39 KANALİZASYON HİZMETLERİ

40 KANALİZASYON HİZMETLERİ
Çavdır Yazır kanalizasyon inş.Resimleri Çavdır Yazır kanalizasyon inş.Resimleri Çavdır Yazır kanalizasyon inş.Resimleri Çavdır Yazır kanalizasyon inş.Resimleri

41 KANALİZASYON HİZMETLERİ
Yeşilova Onacak Fosseptik çukuru inş. Yeşilova Onacak Fosseptik çukuru inş. Yeşilova Onacak Fosseptik çukuru inş.

42 KANALİZASYON HİZMETLERİ
Merkez Halıcılar Kanalizasyon tesisi inş. Merkez Halıcılar Kalizasyon Tessisi İnş.

43 KANALİZASYON HİZMETLERİ
Yeşilova Doğanbaba Kanalizasyon tesisi inş. Yeşilova Doğanbaba Kanalizasyon tesisi inş. Yeşilova Doğanbaba Kanalizasyon tesisi inş. Yeşilova Doğanbaba Kanalizasyon tesisi inş.

44 İÇMESUYU HİZMETLERİ

45 31.03.2011 TARİHİ İTİBARİYLE İÇMESUYU DURUMU
İLÇESİ KÖY SAYISI BAĞLI SAYISI TOPLAM ÜNİTE SULU YETERSİZ KÖY YETERSİZ BAĞLI MERKEZ 49 9 58 AĞLASUN 7 14 ALTINYAYLA 5 6 11 BUCAK 33 62 95 ÇAVDIR 2 ÇELTİKÇİ 1 GÖLHİSAR 8 19 KARAMANLI - KEMER TEFENNİ 12 13 YEŞİLOVA 36 4 40 TOPLAM 182 100 282

46 İÇMESUYU İSALE, TERFİ VE KÖY İÇİ ŞEBEKE İNŞAATI DEVAM EDEN KÖYLERİMİZ
( – Tarihi İtibariyle) Sıra No İlçesi Köyü Uzunluğu (mt.) Konusu Açıklamalar 1- Merkez Karakent 6.400 Şebeke  İnşaat devam ediyor 2- Bucak Kuşbaba (Merkez Mah.) 3.500 3- Kemer Belenli 9.300 4- Yeşilova Göçeyaka 3.800 TOPLAM 23.000

47 İÇMESUYU DEPO İNŞAATI DEVAM EDEN KÖYLERİMİZ
( – Tarihi İtibariyle) Sıra No İlçesi Köyü İçmesuyu deposu (adet) kapasitesi (ton) Açıklamalar 1 Bucak Beşkonak 150 İnşaat devam ediyor 2 Yeşilova Alanköy TOPLAM :

48 İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN 10 KÖYÜMÜZE 21.052
METRE PE BORU VERİLMİŞTİR. ( – Tarihi İtibariyle) Sıra No İlçesi Köyü 2011 yılında İlave Tesis yapım ve Arıza için PE boru miktarı (Mt) 1 Merkez Askeriye 1200 2 Karaçal 100 3 İğdeli 104 4 Kartalpınar 5 Kayış 200 6 Yakaköy 7 Kemer Pınarbaşı 300 TOPLAM 2.104

49 İÇMESUYU HİZMETLERİ Su kaçak bulma cihazı. Su kaçak bulma cihazı.

50 İÇMESUYU HİZMETLERİ Köylerimizin İçmesuyu için alınan klor Resimleri

51 İÇMESUYU HİZMETLERİ

52 İÇMESUYU HİZMETLERİ Çeltikçi Çebiş içmesuyu Şebeke İnş.

53 İÇMESUYU HİZMETLERİ Çavdır Yazır içmesuyu Şebeke İnş.

54 İÇMESUYU HİZMETLERİ Merkez Karacaören içmesuyu Şebeke İnş.

55 İÇMESUYU HİZMETLERİ Sondaj Temizleme Resimleri.

56 YATIRIM İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

57 YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU
İLLER EK-1/B : BURDUR YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU TARİHİ : : 2011 DÖNEMLER : 2 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ (BİN TL.) SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADI PROJENİN YERİ PROĞRAM YILI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc.(YTL.) Fiziki Gerç.(%) YENİ İŞLER YATIRIM VİLAYETLERE HİZMET BİRLİĞİ YURT YAPIMI MERKEZ - BURDUR 1,018 2,882 1,328 45 İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. MERKEZ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI YAPIMI PROJE 250 60 - 95 PROJE İHALESİ YAPILDI.KABUL AŞAMASINDA GENEL TOPLAM 1,268 2,942 70

58 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI
YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU Tarih: ...../…../ …... 1.TOPLANTI DÖNEMİ : 2.Dönem ( ) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 3. TOPLAM PROJE SAYISI 2 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI (BİN TL.) S.No SEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARC. 2011 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEK- LEŞME% FİZİKİ GER.% 1 YATIRIM 1.127 1.018 1.328 45 70 TOPLAM: 1 -TOPLAM PROJE TUTARI 2- ÖNCEKİ YIL HARCAMASI YILI ÖDENEĞİ 4- DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA 5-PARASAL GERÇEKLEŞME % 6- FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 7- BİTEN PROJE SAYISI 8- DEVAM EDEN PROJE SAYISI 9-İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI 10- BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI 11- BAŞLANAMAMA NEDENLERİ 12- ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR 208 Yataklı Yurt İnşaatı için İl Genel Meclis 13- SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ Kararıyla 2011 yılı için ayrılan TL. 14-ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER ödenek henüz işin bütçesine konmamıştır.Bu ödenek aktarılmaz ise inşaatın durdurulması gerekecektir.

59 Arz Olunur Zuhal ARSLAN İl Özel İdaresi Genel Sekreter v.


"2011 YILI 2. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları