Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2011) 2012 YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2011) 2012 YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA."— Sunum transkripti:

1 1

2 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2011) 2012 YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1ULAŞIM1234.547.00012.625.000,005.468.000,002.248.000,00 % 45 2TARIM171.070.0002.107.049,722.190.000152.201,12 % 4 % 20 3YATIRIM13.945.0002.811.000,001.677.0001.016.000,00 % 97 TOPLAM 3039.562.00017.543.049,729.335.0003.416.201,12% 50% 54 1.TOPLANTI DÖNEMİ: II. DÖNEM (01.01.2012- 30.06.2012) 2.YATIRIMCI KURULUŞUN ADI: İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 3.TOPLAM PROJE SAYISI :30 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI 39.562.000,00 1.TOPLAM PROJE TUTARI: 39.562.000,00 2.ÖNCEKİ YIL HARCAMASI : 17.543.049,72 3.2012 YILI ÖDENEĞİ : 9.335.000,00 4.DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA : 3.416.201,12 5.GERÇEKLEŞME : % 50 6.FİZİKİ GERÇEKLEŞME: % 54 7.BİTEN PROJE SAYISI: 0 8.DEVAM EDEN PROJE SAYISI : 6 9.İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : 2 10.BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI : 7 11.BAŞLANAMAMA NEDENLERİ : - 12.ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ : - 13.SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ: Personel İhtiyacı Giderilmesi 14. ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER : Ödeneklerin Arttırılması

3 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 3

4 4 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ:01.01.2012 - 30.06.2012 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 3. TOPLAM PROJE SAYISI:12 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI (BİN TL.) S.NoSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI (2012) ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2011) 2012 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA (2012) NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1ULAŞIM 1234.547.000,0012.625.0005.468.000,002.248.000% 45 2TARIM 3DİĞER TOPLAM: 1234.547.000,0012.625.0005.468.000,002.248.000% 45 1TOPLAM PROJE TUTARI (2012):34.547.000 2ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2011):12.625.000 32012 YILI ÖDENEĞİ: 5.468.000 4DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA (2012): 2.248.000 5PARASAL GERÇEKLEŞME %: % 45 6FİZİKİ GERÇEKLEŞME %: % 45 7BİTEN PROJE SAYISI: 8DEVAM EDEN PROJE SAYISI:5 9İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI:0 10BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI:7 11BAŞLANAMAMA NEDENLERİ:Mevsimsel Şartları, Ödenek Yetersizliği 12ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ.: Personel İhtiyacının Karşılanması - 13SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ: 14ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER: Ödeneklerin Arttırılması -

5 5 TABLO II İLLER EK-1/B İLİ: BURDUR YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU TARİHİ : 01.01.2012 – 30.06.2012 YILI : 2012DÖNEMLER : 3 YATIRIMCI DAİRE: YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADIPROJENİN YERİ PROGRAM 2011YILI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc.(TL.) Fiziki Gerç.(%) 1KÖYYOLU Köyyolu Onarım İşleriMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 2KÖYYOLU Stabilize KaplamaMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 3KÖYYOLU 1. Kat Asfalt KaplamaMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 4KÖYYOLU 2.Kat Asfalt KaplamaMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 5KÖYYOLU Sanat YapılarıMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 6KÖYYOLU Asfalt Bakım (Yama)Muhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 7KÖYYOLU Greyderli BakımMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 8KÖYYOLU Malzemeli BakımMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 9KÖYYOLU Trafik LevhalarıMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 10KÖYYOLU Patlatıcı Madde AlımıMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 11KÖYYOLU Karla MücadeleMuhtelif KöylerP.E. BİTTİ 12KÖYYOLU Beton Parke Üretimi (Bin m2) Muhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR TOPLAM

6 6 İLLER YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU İLİ: BURDURTARİHİ : 01.01.2012 - 30.06.2012 YILI : 2012DÖNEMLER :3 YATIRIMCI DAİRE: YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADI PROJENİN YERİ 2012 YILI UYGULA MASI BİRİMİ İŞİN PROJE TUTARI PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİNİN DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIMI KOORDİNASYON VEYA İŞ BİRLİĞİ YÖNÜNDEN İLGİLİ KURULUŞL AR DÜŞÜNCELER Başlama Tarihi Bitiş Tarihi PROG.REVİZ. 1. DÖNEM2. DÖNEM3. DÖNEM 4.DÖNEM 1Yol - Köyyolu Onarım İşleri Muhtelif Köyler 18,5 km2012 P.E. 2Yol -Stabilize Kaplama Muhtelif Köyler 87 km2012 P.E. 3YolKöydes 1. Kat Asfalt Kaplama Muhtelif Köyler 0 km2012 P.E. 4YolKöydes 2. Kat Asfalt Kaplama Muhtelif Köyler 0 km2012 P.E. 5Yol -Sanat Yapıları Muhtelif Köyler 322 m2012 P.E. 6Yol - Asfalt Bakım (Yama) Muhtelif Köyler 338 km2012 P.E. 7Yol -Greyderli Bakım Muhtelif Köyler 859 km2012 P.E. 8Yol -Malzemeli Bakım Muhtelif Köyler 43 km 2012 P.E. 9Yol -Trafik Levhaları Muhtelif Köyler 2012 P.E. 10Yol - Patlatıcı Madde Alımı Muhtelif Köyler 2012 P.E. 11Yol -Karla Mücadele Muhtelif Köyler 19.789 km2012 P.E. 12Yol - Beton Parke Üretimi (bin m2) Muhtelif Köyler 0 m22012 P.E. GENEL TOPLAM : 922.611

7 YILLARA GÖRE ULAŞIM ENVANTER DURUMU Y I L L A R TOPLAM 20042005200620072008200920102011 I. KAT ASFALT KAPLAMA 16,5019,0069,30233,6039,0021,0013,0059,60 471,00 II. KAT ASFALT KAPLAMA 75,00101,00230,90233,0029,0015,0033,0021,90 738,80 ONARIM 20,0026,0038,0057,0080,00110,00106,00137,50 538,00 STABİLİZE KAPLAMA 23,00183,40163,00262,00149,00219,00159,0086,00 1.234,40 MENFEZ 337,00180,0055,007,0088,0040,0020,000,00 727,00 BÜZ (m) 4.695,007.385,004.358,003.150,006.617,007.593,003.698,001.862,00 38.847,00 KİLİT PARKE ( KÖY ) 0112126242229 124 7

8 KÖYLERİMİZİN ALTYAPI ENVANTERİ İLÇE ADI İLÇE KÖY ÜNİTE NÜFUSU YÜZDE (%) KÖY SAYISI YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ YOL SINIFLARIKİLİTLİ PARKE DÖŞENİLEN TOPLAM YOL (KM) TOPLAM ASFALT ASFALT YÜZDESİ STABİLİZE (KM) TESVİYE (KM) KÖY SAYISIMUTASSAVVER YÜZDE (%) MERKEZ21.989264644829165139183678 AĞLASUN3.510488935394955 63 ALTINYAYLA2.301355934582505 100 BUCAK18.447223553031760173402160 ÇAVDIR6.34289142795641229 100 ÇELTİKÇİ4.083565739681175 83 GÖLHİSAR5.960712145105723828 67 KARAMANLI2.613387757742005 63 KEMER1.479256644677157 100 TEFENNİ6.10171411094861338 57 YEŞİLOVA10.414133429421473681215 44 TOPLAM83.2391001822.0171.30965584124 67 8

9 9 KAR MÜCADELESİ ASFALT SATHİ KAPLAMA

10 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 10

11 11 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ: II. DÖMEM (01.01.2012 - 30.06.2012) 2.YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:İL ÖZEL İDARESİ ( Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ) 3.YTOPLAM PROJE SAYISI: 17 S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMASI 2011 YILI DEVREDEN ÖDENEK 2012 YILI ÖDENEĞİ TOPLAM ÖDENEK DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1İÇME SULARI4300.000,00897.899,11819.134,53900.000,001.719.134,53152.201,129,0020,00 2KANALİZASYON9450.000,00551.984,94438.015,00700.000,001.138.015,000,00 3SULAMA4300.000,00647.554,67413.829,94570.000,00983.829,940,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 20.000,00- 0,00 TOPLAM 171.070.000,002.107.049,721.670.979,532.190.000,003.860.980,53152.201,124,0020,00 1 TOPLAM PROJE TUTARI (2012) 1.070.000,00 2 ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2011) 2.107.049,72 3 2011 YILINDAN DEVREDEN ÖDENEK 1.670.979,53 4 2012 YILI ÖDENEĞİ 2.190.000,00 5 TOPLAM ÖDENEK 3.860.980,53 6 DÖNEM SONU HARCAMA 152.201,12 7 PARASAL GERÇEKLEŞME % 4,00 8 FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 20,00 9 BİTEN PROJE SAYISI 0,00 10 DEVAM EDEN PROJE SAYISI 0,00 11 İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI 2 12 BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI 0 13 BAŞLANAMAMA NEDENLERİ İhale Aşamasında 14 ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ. İş Makinesi Yetersizliği 15 SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ Ödenek Yetersizliği 16 ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER Ödenek yetersizliğine çözüm bulunmaması halinde püremanet olarak devam edecek olan işlerimiz için iş makinesi, teknik personel ve S.S. personel sağlanması.

12 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BAKIMONARIMI ve İLAVE TESİSLER İÇİN ( SULAMA – İÇMESUYU VE KANALİZASYON ) 17 KÖYE 93,500 TON ÇİMENTO 7 KÖYE 10,425 TON DEMİR YARDIMI YAPILMIŞTIR. 12 S. NOİLÇESİKÖYÜÜNİTESİ DEMİR MİKTARI (ton) ÇİMENTO MİKTARI (ton) AÇIKLAMA 1MerkezKarakentKanalizasyon1,500verildi 2YeşilovaOrhanlıKanalizasyon5005,000verildi 3ÇavdırAnbarcıkKanalizasyon3,245-verildi 4AğlasunÇamlıdereİçmesuyu3,170-verildi 5AğlasunDereköyİçmesuyu-2,000verildi 6MerkezGüneyyaylaİçmesuyu5002,500verildi 7MerkezGökçebağSulama-5,000verildi 8MerkezKışlaSulama1,010verildi 9MerkezCimbilliSulama5,000verildi 10MerkezGüneyyaylaSulama-7,500verildi 11MerkezKapaklıSulama-5,000verildi 12MerkezKayışSulama-5,000verildi 13BucakİncirdereSulama1,00015,000verildi 14BucakYuvaSulama-10,000verildi 15YeşilovaÖrencikSulama1,00010,000verildi 16YeşilovaGüneySulama-5,000verildi 17YeşilovaNiyazlarSulama-15,000verildi TOPLAM:10,42593,500

13 TARIMSAL SULAMA HİZMETLERİ 13

14 TARIM ARAZİLERİNİN SULANABİLİRLİK DURUMU İLİN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ İLİN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ 713.500 Ha Tarım Arazileri Toplamı 209.828 Ha Tarıma Elverişsiz Alanlar 139.260 Ha A-SULAMA TOPLAM TARIM ARAZİSİ 209.828 Ha Sulamaya Elverişsiz Arazi 30.377 Ha Sulamaya Elverişli Arazi 179.451 Ha a- Mülga KHZ ve İl Özel İdaresi Sulama (%1 6 ) Göletten Sulama (1 4 ad. Proje – 3120 Ha) YÜS ( 2 52 ad. Proje – 15.635 Ha) YAS ( 1 24 ad. Proje- 11090 Ha) 29.845 Ha b- DSİ Sulama (%1 3 ) b- DSİ Sulama (%1 3 ) 23.814 Ha c- Halk Sulaması (%6) c- Halk Sulaması (%6) 11.100 Ha SULANAN TOPLAM ARAZİ (%3 6 ) 64.759 Ha HENÜZ SULANAMAYAN ARAZİ (%6 4 ) 114.692 Ha 14

15 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ( 01.01.2012 – 30.06.2012 ) TOPRAK TAHLİL VE SU ANALİZİ LABORATUVARI FAALİYETLERİ CİNSİ MİKTARI (adet) TAHLİL ÜCRETİ (TL) TOPLAM TUTAR (TL) Toprak Tahlili42301.260,00 Su Analizi630180,00 Toplam Miktar 481.440,00 15

16 16

17 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI DAHİLİNDE SULAMA TESİSİ İNŞAATI DEVAM EDEN KÖYLERİMİZ ( 01.01.2012 – 30.06.2012 ) Sıra No İlçesiKöyü Uzunluğu (mt.) Sulamaya Açılan Saha (Ha.) KonusuAçıklamalar 1-MerkezTaşkapı3.00030YAS sulama Malzeme Alımı Aşamasında 2-MerkezKumluca4.00050YAS sulamaMalzeme Alımı Aşamasında 3-BucakÜrkütlü7.65080YAS sulamaMalzeme Alımı Aşamasında 4-TefenniBeyköy11.300216YAS sulamaMalzeme Alımı Aşamasında TOPLAM25.950376 17

18 SULAMA TESİSLERİNİN BAKIM ONARIMI VE İLAVE TESİSLER İÇİN 3 KÖYÜMÜZE 726 METRE ÇEŞİTLİ EBATLI PVC BORU YARDIMI YAPILMIŞTIR. (01.01.2012 – 30.06.2012 Tarihi İtibariyle) S.NOKÖYÜN ADIBORU ÇAPIATÜ’SÜ MİKTARI (Mt) CİNSİAÇIKLAMA 1Bucak YüreğilQ 100/11010 Atü450PVCverildi. 2Yeşilova GüneyQ 175/2006 Atü150PVCverildi. 3Karamanlı - MürsellerQ 140/10010 Atü126PVCverildi. 4 5 6 7 TOPLAM726

19 19 YARIŞLI KÖYÜ SULAMA TESİSİ

20 KANALİZASYON HİZMETLERİ

21 BURDUR İLİ KÖYLERİNİN KANALİZASYON DURUMU ( 30.06.2012 ) SIRA NOİLÇESİKÖY SAYISI 31.03.2012 TARİHİ İTİBARİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPILAN KÖY SAYISI GERÇEKLEŞME (%) 1Merkez493571 2Ağlasun7343 3Altınyayla5480 4Bucak33618 5Çavdır9889 6Çeltikçi55100 7Gölhisar11973 8Karamanlı8790 9Kemer77100 10Tefenni121083 11Yeşilova362158 TOPLAM 18211567 21

22 DOĞAL ARITMA TESİSİ BULUNAN KÖYLERİMİZ SIRA NOİLÇESİKÖY SAYISI 30.06.2012 TARİHİ İTİTBARİYLE YAPILAN KÖY SAYISI GERÇEKLEME % Sİ 1MERKEZ49812 2AĞLASUN700 3ALTINYAYLA510 4BUCAK3310 5ÇAVDIR900 6ÇELTİKÇİ5120 7GÖLHİSAR1100 8KARAMANLI800 9KEMER700 10TEFENNİ12217 11YEŞİLOVA36411 TOPLAM182179 DOĞAL ARITMA TESİSİ YAPILAN KÖYLER 1MERKEZ - ASKERİYE9ALTINYAYLA - ASMABAĞ 2MERKEZ - KARAKENT10BUCAK -KUŞBABA 3MERKEZ - İĞDELİ11ÇELTİKÇİ - TEKKE 4MERKEZ - DÜĞER12TEFENNİ -BAŞPINAR 5MERKEZ - YAZIKÖY13TEFENNİ - YEŞİLKÖY 6MERKEZ - İLYAS14YEŞİLOVA - AKÇAKÖY 7MERKEZ -GÖKÇEBAĞ15YEŞİLOVA - KAVAK 8MERKEZ - HACILAR16YEŞİLOVA - DOĞANBABA 17YEŞİLOVA - KAYADİBİ 22

23 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI DAHİLİNDE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI DEVAM EDEN KÖYLERİMİZ ( 01.01.2012 – 30.06.2012 ) SIRA NOİLÇESİKÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE UZUNLUĞU AÇIKLAMALAR 1 BucakTaşyayla 2.500Malzeme Alımı Aşamasında 2 GölhisarKarapınar 1.500İnşaat bitti 3 YeşilovaOrhanlı 5.000Malzeme Alımı Aşamasında TOPLAM 9.000 METRE 23

24 2011 YILINDA İNŞAATI DEVAM EDEN DOĞAL ARITMA TESİSLERİ ( 01.01.2012 – 30.06.2012 ) SIRA NO İLÇESİKÖYÜADETAÇIKLAMALAR 1 AltınyaylaÇörten1İhale edildi 2 ÇavdırKüçükalan1İhale Edildi 3 ÇeltikçiÇebiş1İhale edildi 4 KemerPınarbaşı1İnşaat bitti 5 TefenniKaramusa2İnşaat bitti 6 YeşilovaYarışlı1İhale edildi TOPLAM 7 24

25 KANALİZASYON TESİSİ BAKIM ONARIMI ve İLAVE TESİSLER İÇİN 16 KÖYÜMÜZE 4.974 METRE ÇEŞİTLİ EBATLI KORİGE BORU YARDIMI YAPILMIŞTIR. ( 01.01.2012 – 30.06.2012 ) 25 SIRA NOİLÇESİKÖYÜ 2012 YILINDA İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN KORİGE BORU MİKTARI ( m ) 1MerkezKarakent315 2KemerElmacık280 3MerkezAkyayla70 4MerkezAziziye140 5MerkezBereket84 6MerkezHacılar (şantiye)90 7MerkezKayış175 8MerkezYaylabeli1050 9AğlasunÇamlıdere (Sakızlık Mh.)112 10AltınyaylaAsmabağ180 11GölhisarElmalıyurt560 12GölhisarKarapınar1400 13KemerYakalar126 14YeşilovaBaşkuyu49 15YeşilovaHarmanlı301 16YeşilovaÖrencik42 TOPLAM 4.974 mt.

26 26 ASKERİYE KÖYÜ DOĞAL ARITMA TESİSİ

27 İÇMESUYU HİZMETLERİ 27

28 BURDUR İLİ KÖYLERİNİN İÇMESUYU DURUMU ( 30.06.2012 ) İLÇESİ KÖY SAYISI BAĞLI SAYISI TOPLAM ÜNİTE SULUYETERSİZ KÖY YETERSİZ BAĞLI MERKEZ49958 AĞLASUN7714 ALTINYAYLA5611 BUCAK336295 ÇAVDIR9211 ÇELTİKÇİ5166 GÖLHİSAR11819 KARAMANLI8-88 KEMER7-77 TEFENNİ12113 YEŞİLOVA36440 TOPLAM 182100282 28

29 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI DAHİLİNDE İÇMESUYU İSALE, TERFİ VE KÖY İÇİ ŞEBEKE İNŞAATI DEVAM EDEN KÖYLERİMİZ ( 01.01.2012 – 30.06.2012 ) S. NOİLÇESİKÖYÜ UZUNLUĞU (m) KONUSUAÇIKLAMALAR 1MerkezKayaaltı12.500Şebeke (İhaleli)İnşaat devam ediyor 2BucakKuşbaba24.000Şebeke(ihaleli)İhale aşamasında 3GölhisarKarapınar2.100Şebekeİnşaat bitti 4GölhisarYeşildere-Gökçepınar1.200Terfiİnşaat bitti TOPLAM 39.800 29

30 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI HARİCİ İÇMESUYU İSALE, TERFİ VE KÖY İÇİ ŞEBEKE İNŞAATI DEVAM EDEN KÖYLERİMİZ ( 01.01.2012 – 30.06.2012 ) SIRA NO İLÇESİKÖYÜ UZUNLUĞU (m) KONUSUAÇIKLAMALAR 1 AğlasunÇamlıdere2.500İsaleİnşaat bitti 2 AltınyaylaAsmabağ1.200İsaleİnşaat bitti 3 BucakDutalan7.200İsale - Şebeke İnşaat bitti 4 BucakKaraseki6.000Şebeke İnşaat devam ediyor 5 BucakElsazı1.000Şebeke İnşaat bitti 6 KaramanlıManca1.300Şebekeİnşaat bitti 7 KaramanlıMürseller2.200İsaleİnşaat bitti 8 KemerBelenli1.400İsaleİnşaat bitti 9 YeşilovaÖrencik1.812Terfiİnşaat bitti TOPLAM 24.612 30

31 İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN 4 KÖYÜMÜZE 1.136 METRE PE BORU VERİLMİŞTİR (01.01.2012 – 30.06.2012 Tarihi İtibariyle) SIRA NOİLÇESİKÖYÜ 2012 YILINDA İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN PE BORU MİKTARI ( m) 1MerkezTaşkapı72 2MerkezYakaköy292 3KaramanlıBademli672 4YeşilovaGökçeyaka100 TOPLAM 1.136

32 İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN 14 KÖYÜMÜZE 4.044 METRE PE BORU VERİLMİŞTİR. (01.01.2012 – 30.06.2012 ) SIRA NOİLÇESİKÖYÜ 2012 YILINDA İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN PE BORU MİKTARI ( m) 1MerkezTaşkapı72 2MerkezYakaköy292 3KaramanlıBademli672 4YeşilovaGökçeyaka100 5MerkezCimbilli100 6MerkezÇendik500 7MerkezGökçebağ212 8ÇavdırKayacık200 9KemerPınarbaşı200 10TefenniBaşpınar600 11YeşilovaBederli100 12YeşilovaDüden196 13YeşilovaHarmanlı700 14Yeşilovaİğdir100 TOPLAM4.044

33 33 İLYAS KÖYÜ İÇMESUYU DEPOSU KAĞILCIK KÖYÜ ŞEBEKE İNŞAATI

34 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 34

35 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ:1.Dönem ( 01.01.2012 - 30.06.2012) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 3. TOPLAM PROJE SAYISI:1 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI S.NoSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMASI 2012 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1YATIRIM13.945.0002.811.0001.677.0001.016.00097 TOPLAM 13.945.0002.811.0001.677.0001.016.00097 1 -TOPLAM PROJE TUTARI:3.945.000 2- ÖNCEKİ YIL HARCAMASI:2.811.000 3- 2011 YILI ÖDENEĞİ:1.677.000 4- DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA: 1.016.000 5-PARASAL GERÇEKLEŞME %:97 6- FİZİKİ GERÇEKLEŞME %:97 7- BİTEN PROJE SAYISI:1 8- DEVAM EDEN PROJE SAYISI:1 9-İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI:0 10- BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI:0 11- BAŞLANAMAMA NEDENLERİ:- 12- ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR:- 13- SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ 14-ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER:- 35

36 36 İLLER TABLO II YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU EK-1/B İLİ : BURDUR TARİHİ: 01.01.2012 - 30.062012 YILI: 2012DÖNEMLER: 3 YATIRIMCI DAİRE: YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ(BİN TL.) SIRA NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADIPROJENİN YERİ PROĞRAM YILI ÖDENEĞİ ( 2012 YILI) İHALE BEDELİ (KDV HARİÇ) DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc. (YTL.) Fiziki Gerç.(%) YENİ İŞLER 1YATIRIM VİLAYETLERE HİZMET BİRLİĞİ YURT YAPIMI MERKEZ BURDUR 1.6772.8821.01697 İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR GENEL TOPLAM 1.6772.8821.01697

37 37 T.C BURDUR İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI (10.07.2012 ) S. SIRA SEKTÖRLER İŞ SIRASI İŞİN ADI 1- PROJE2- İHALE 3- GEÇİC İ KABU L 4- KESİ N KAB UL PROJE YAPAN İHALE SÜRECİBÜTÇE YERİ İHALE BEDELİ KONTROL İŞİN SÜRESİ UYGULAMADA SON DURUM İŞİN % 1 EĞİTİM SEKTÖRÜ İŞ MİKTARI : 22 1 Merkez Halıcılar (17 Derslik) İ.Ö.O.Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 05.08.2010'da İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ+M.E.B981.000,00İL ÖZEL İD.368 GünBİTTİ100 YAPILDI 2 Gölhisar (16 Derslik )Anadolu Lisesi Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 18.01.2011'de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ + M.E.B2.187.000,00İL ÖZEL İD.510 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 65 3 Merkez (16 Derslik ) Sağlık Meslek Lisesi Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 10.03.2011'de İhalesi Yapıldı. M.E.B2.375.000,00İL ÖZEL İD.550 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 60 4 Yeşilova Akçaköy (8 Derslik ) İ.Ö.Okulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 07.07.2011'de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ771.000,00 Ç.ŞEHİRCİLİ K İL MD. 300 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 30 5 Merkez-Gökçebağ (3 Derslik )İ.Ö.Okulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 17.11.2011'de İhalesi Yapıldı. VATANDAŞ + İ.Ö.İ 71.700,00 Ç.ŞEHİRCİLİ K İL MD. 210 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 20 6 Gölhisar Merkez (17 Derslik) İ.Ö.O Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. ihale Aşamasındaİ.Ö.İVAR 7 Altınyayla Kızılyaka (5 Derslik) İ.Ö.O yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 12.06.2012'de İhalesi Yapıldı İ.Ö.İVAR 8 Bucak Çamlık (5 Derslik) İ.Ö.O yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 12.06.2012'de İhalesi Yapıldı M.E.BVAR Sözleşme Safasında 9 Bucak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. M.E.BVAR Proje Aşamasında 10 Burdur Fen Lisesi Pansiyon ve Spor Salonu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. ihale Aşamasında M.E.BVAR 11 Merkez Taşkapı Ş.M.V.İ.Ö.O.Çok Amaçlı Salon Yapım İşi Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 30.05.2012 'de İhalesi Yapıldı M.E.BVAR Sözleşme Safasında 12 Bucak Gündoğdu Yemekhane Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. M.E.B Hesaba Girmedi Proje Aşamasında 13 Merkez Yazıköy İ.Ö.O.Yapımı (13 Derslik) Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 18.04.2012'de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ.+ M.E.BVAR Yer Teslimi Yapıldı 14 Merkez Anaokulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 12.04.2012 'de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ.+ M.E.BVAR Sözleşme Safasında 15 Merkez Adile Önal Anaokulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. M.E.BVAR Proje Aşamasında 16 Gölhisar İmam Hatip Lisesi + Pansiyon (16 Derslik + 200 Öğrencilik ) Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. M.E.BVAR Proje Aşamasında 22 Bakım ve Onarımlar (3 Adet 22-d) 3 Adet (Açık İhale) Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. İhaleleri Yapıldıİ.Ö.İ.+ M.E.BVAR 22 (d) ler BİTTİ Açık İhaleler D.Ediyor 10 EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAM 6.385.700,00

38 38 S. SIRA SEKTÖRLER İŞ SIRASI İŞİN ADI 1- PROJE2- İHALE 3- GEÇİCİ KABUL 4- KESİN KABUL PROJE YAPANİHALE SÜRECİBÜTÇE YERİİHALE BEDELİKONTROL İŞİN SÜRESİ UYGULAMADA SON DURUM İŞİN % 2 SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞ MİKTARI : 6 23Sağlık Müd.Hizmet BinasıBAKANLIK 28.12.2010'da İhalesi Yapıldı. BAKANLIK3.222.000,00BAKANLIK600 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 65 24Bucak Mrk.Toplum Sağlık Mrk.YapımıBAKANLIK 08.03.2011 'de İhalesi Yapıldı. BAKANLIK804.250,00İL ÖZEL İD.250 GünBİTTİ100 YAPILDI 25Ağlasun Entegre İlçe Hastanesi Yapımı.BAKANLIK 21.04.2011'de İhalesi Yapıldı. BAKANLIK3.024.492,00BAKANLIK400 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 55 26 Merkez 4.Nolu Aile Sağlığı Hizmet Binası Yapımı BAKANLIKVAR TOKİ Tarafından Yapılacak 27 Bucak-Çobanpınar 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu Yapımı BAKANLIKVAR TOKİ Tarafından Yapılacak 28 Burdur Devlet Hastanesi Kan ve İlaç Taşıma Sistemi Yapılması İşi BAKANLIK 16.05.2012'de İhalesi Yapıldı BAKANLIK66.500,00 120 GünSözleşme Yapıldı SAĞLIK SÖKTÖRÜ TOPLAM 7.117.242,00 3 GÜVENLİK SEKTÖRÜ İŞ MİKTARI : 5 29Bucak Mobesa Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 08.02.2011'de İhalesi Yapıldı. BAKANLIK934.799,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 180 GünBİTTİ100 YAPILDI 30Tefenni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 20.09.2011'de İhalesi Yapıldı. BAKANLIK2.183.000,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 800 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 25 31Gölhisar Mobesa Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. İhale Aşamasında İ.Ö.İ.+ EGMVAR 32 Merkez Hizmet Binası Bekçi Kulübesi Yapımı Bakım Onarımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 12.03.2012 'de İhalesi Yapıldı BAKANLIK23.000,00 60 Gün Geçici Kabul Aşamasında 95 33Bakım ve Onarım Giderleri Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. BAKANLIKVAR Proje Aşamasında GÜVENLİK SEKTÖRÜ TOPLAM 3.140.799,00 4 KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ İŞ MİKTARI : 6 34Sokak Sağlıklaştırma Yapım İşiRÖLEVE 25.05.2011 De İhalesi Yapıldı. BAKANLIK191.548,41RÖLEVE180 Gün 18.01.2012 İş Fesh Edildi. 19 35Rum Kavaklı KilisesiRÖLEVE 30.12.2010'da İhalesi Yapıldı. BAKANLIK194.897,00RÖLEVE210 GünBİTTİ100 YAPILDI 36Kültür Müdürlüğümü Hizmet Binası Onarım Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 12.10.2011'de İhalesi Yapıldı. BAKANLIK50.021,99 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 60 GünBİTTİ100 YAPILDI 37 Tarihi Taşoda ve Bakibey Konaklarının Turizme Kaz.Proj.İşi RÖLEVE 04.11.2011'de İhalesi Yapıldı. BAKA+İ.Ö.İ156.201,67RÖLEVE100 GünBİTTİ100 YAPILDI 38 Ağlasun Sagalosos Ören Yeri Çevre Düzlemesi Onarım İşi RÖLEVE 14.06.2012'de İhalesi Yapıldı BAKANLIK 1.670.000,00 RÖLEVE 550 GünSözleşme Safhasında 39 İl Halk Kütüphane Bakım ve Onarım Giderleri (22-d) 1 Adet Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 13.04.2012 de İhalesi Yapıldı BAKANLIK8.100,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 10 GünBİTTİ100 KÜLTÜR VE TR.SEK.TOPLAM 2.270.769,07 5 GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İŞ MİKTARI : 1 40Merkez Hizmet Binasında Bakım ve Onarım BAKANLIKVAR GENÇLİK HİZ.VE SPOR MÜD.TOPLAMI RAKAM YAZILMADI 6 ORMAN VE SU İŞLERİ İŞ MİKTARI :1 41 Serenler Tepesi Mesire Yeri Bakım ve Onarım Giderleri (Kanalizasyon) ( 22 d ) ÖZEL İDARE 29.05.2012'de İhalesi Yapıldı İ.Ö.İ12.803,72İ.Ö.İ.30 GünBİTTİ100 ORMAN VE SU İŞ.6.BÖL.MÜD.TOPLAMI RAKAM YAZILMADI 7 AİLE VE SOSYAL POLİTİKLAR İŞ MİKTARI : 3 42Hizmet Binası Bakım ve Onarım (22-d)ÖZEL İDAREİhalesi Yapıldı VAR BİTTİ 44Doğalgaz Yapımı ( 2 Adet ) Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 19.08.2011'de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ119.140,20 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 60 GünBİTTİ100Y APILDI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜD.TOPLAM 119.140,20 8 İL ÖZEL İDARESİ( YAT.VE İNŞ.MÜD.) İŞ MİKTARI : 1 45VHB 208 Kişilik Yurt İnşaatıV.H.B TİP PROJE 15.12.2009 de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ.+MİGM2.881.994,37İL ÖZEL İD. 1.050 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 95 YAT.VE İNŞAAT TOPLAM : 2.881.994,37 GENEL TOPLAM İŞ SAYISI 45GENEL TOPLAM ÖDENEK MİKTARI 21.915.644,00

39 39 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRLERE VE İLÇELERE GÖRE HİZMET DAĞILIMI 2 0 1 2 İLÇELER EĞİTİM SEKTÖRÜSAĞLIK SEKTÖRÜ GENÇLİK VE SPOR SEKTÖRÜ ÇEVRE VE ORMAN SEKTÖRÜ KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ GÜVENLİK SÖKTÖRÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİ.MÜD. T O P L A M AÇIK İHALE İŞLER AÇIK İHALESİ YAPILAN YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARI8 22- D DEPREM GÜÇLENDİRME DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER AÇIK İHALESİ YAPILAN YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DEPREM GÜÇLENDİRME DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞ LER YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DEPREM GÜÇLENDİRME DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER AÇIK İHALESİ YAPILAN YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER AÇIK İHALESİ YAPILAN YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DEPREM GÜÇLENDİRME DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI MERKEZ 3921151231111415112123 30 AĞLASUN 1111 2 ALTINYAYLA 11 1 BUCAK 332211 6 ÇAVDIR ÇELTİKÇİ GÖLHİSAR 31411 5 KARAMANLI KEMER TEFENNİ 11 1 YEŞİLOV A TOPLAM 31631231561111516131512345

40 40 VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ 208 YATAKLI ÖĞRENCİ YURDU ( İnşaatı Devam Ediyor )

41 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ ( Hizmete Açıldı ) 41

42 42 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ( İnşaatı Devam Ediyor )

43 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI 43

44 8 DERSLİKLİ KARAMANLI ATATÜRK İ.Ö.OKULU ( Hizmete Açıldı ) 44

45 12-17 DERSLİKLİ HALICILAR İ.Ö. OKULU ( İnşaatı Tamamlandı) 45

46 GÖLHİSAR ANADOLU LİSESİ ( İnşaatı Devam Ediyor ) 46

47 AĞLASUN DEVLET HASTANESİ ( İnşaatı Devam Ediyor ) 47

48 BUCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET BİNASI ( Hizmete Açıldı ) 48

49 KÖYDES FAALİYETLERİMİZ 49

50 50 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ: II. DÖNEM ( 01.01.2012 - 30.06.2012) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:İL ÖZEL İDARESİ ( KÖYDES ) 3. TOPLAM PROJE SAYISI:47 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI (BİN TL.) S.NoSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI (2012) ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2011) 2012 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA (2012) NAKDİ GERÇEKLŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME.% 1ULAŞIM18912.7003.294.681912.7000% 0 2İÇMESUYU251.896.7001.700.5001.896.7000%0 3DİĞER4514.600881.519 514.6000% 0 TOPLAM:473.324.0005.876.7003.324.0000% 0 1TOPLAM PROJE TUTARI (2012):3.324.000 2ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2011):5.876.700 32012 YILI ÖDENEĞİ:3.324.000 4DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA (2012):0 5PARASAL GERÇEKLEŞME %:% 0 6FİZİKİ GERÇEKLEŞME %:% 0 7BİTEN PROJE SAYISI:0 8DEVAM EDEN PROJE SAYISI:0 9İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI:0 10BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI:0 11BAŞLANAMAMA NEDENLERİ: 12ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ.: 13SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ:Personel İhtiyacının Karşılanması 14ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER:Ödeneklerin Arttırılması

51 51 TABLO II İLLER EK-1/B İLİ : BURDURYATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU TARİHİ : 01.01.2012 - 30.06.2012 YILI : 2012 DÖNEMLER : 1 YATIRIMCI DAİRE YUH MÜDÜRLÜĞÜ (BİN YTL.) SIRA NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADIPROJENİN YERİ PROĞRAM 2012 YILI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc.(YTL.) Fiziki Gerç.(%) 1Köyyolu Aşağı Yumrutaş Köyü Parke Döş.Aş.Yumrutaş Köyü4.950,00 2Köyyolu Çamlıdere Köyü Parke Döş.Çamlıdere Köyü14.365,00 3Köyyolu Dereköy Köyü Parke Döş.Dereköy Köyü16.685,00 4Köyyolu Hisarköy Köyü Parke Döş.Hisarköy Köyü13.705,00 5Köyyolu Kibrit Köyü Parke Döş.Kibrit Köyü15.200,00 6Köyyolu Yazır Köyü Parke Döş.yumrutaş Köyü41.490,00 7Köyyolu Yumrutaş Köyü Parke Döş.Yumrutaş Köyü8.355,00 8Köyyolu Ballık Köyü 2,0 km 2.Kat AsfaltBallık Köyü59.550,00 9Köyyolu Kızılyaka Köyü 1,5 km 2.kat AsfaltKızılyaka Köyü45.000,00 10Köyyolu Güvenli Köyü 1 km. II. Kat AsfaltGüvenli Köyü35.000,00 11Köyyolu Kuzköy Köyiçi Yolların bakımıKuzköy Köyü37.250,00 12Köyyolu Karamanlı -Manca Köyü 3,5 km II kat Asfalt Manca Köyü100.300,00 13Köyyolu Yaylaköy 1,5 km II.kat Asfalt YapımıYaylaköy Köyü50.000,00 14Köyyolu Seydiler Köyü içi 4500 m2 Parke Yapımı Seydiler Köyü105.550,00 15Köyyolu Üçoluk Mah 3000 m2 Parke Yap.Yeşildere Üçoluk Mah.60.000,00 16Köyyolu Uylupınar Köyü 2800 m2 Parke Yap.Uylupınar Köyü53.000,00 17Köyyolu Yağpınarı Mah 2800 m2 Parke Yap.Kargalı-Yağpınarı Mah.52.300,00 18Köyyolu Yeşilova Dereköy 7 km.II.kat Asfalt Yapımı Dereköy Köyü200.000,00

52 52 İLLEREK-1/B İLİ: BURDURYATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU TARİHİ : 01.01.2011 - 30.06.2011 TARİHİ : 01.01.2012 - 30.06.2012 YILI: 2012DÖNEMLER : 1 YATIRIMCI DAİREYOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ(BİN YTL.) SIRA NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADIPROJENİN YERİ PROĞRAM 2012YILI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc.(TL.) Fiziki Gerç.(%) 1 İçmesuyu Kuyubaşı isale hattı yenilemeKuyubaşı Köyü350.000,00 2 İçmesuyu Ugurlu grubu ilave sondaj yapım işiGaripçe köyü30.000,00 3 İçmesuyu Elsazı yenice mh.şebeke yenileme işiElsazı köyü100.000,00 4 İçmesuyu Alkaya köyü şebeke yenileme işiAlkaya köyü100.000,00 5 İçmesuyu Seydiköy Şebeke yenileme işiSeydiköy178.100,00 6 İçmesuyu Belören Köyü içme suyu, kaynak ve sondaj etüd işiBelören30.000,00 7 İçmesuyu Ambarcık içme suyu şebeke yenilemeAmbarcık Köyü94.150,00 8 İçmesuyu İshak Köyü içme suyu tahlili, yeni isale hattı ve enj.nak.İshak Köyü42.700,00 9 İçmesuyu Akören Köyü İçme. Şebeke YenilemesiAkören Köyü67.150,00 10 İçmesuyu Asmalı Köyü Şebeke Yenileme işiAsmalı Köyü20.000,00 11 İçmesuyu İçmesuyu deposu şebeke hattıKökez Köyü50.000,00 12 İçmesuyu 20 adet içmesuyu depo tamiri16 Köy350.000,00 13 İçmesuyu Halıcılar Köyü 2 km İsale Hattı işiHalıcılar Köyü50.000,00 14 İçmesuyu Karaçal-Yazıköy-Yarıköy köyleri 4 km İsale ve terfi h.Karaçal-Yazıköy-Yarıköy249.550,00 15 İçmesuyu Yeşilova Gökçeyaka Köyü Depo TamiriGökçeyaka Köyü8.000,00 16 İçmesuyu Yeşilova Aşağı Kırlı Köyü Depo TamiriAşağı Kırlı Köyü7.000,00 17 İçmesuyu Yeşilova Dereköy Köyü Depo TamiriDereköy Köyü10.000,00 18 İçmesuyu Yeşilova Doğanbaba Köyü Depo TamiriDoğanbaba Köyü12.000,00 19 İçmesuyu Yeşilova Kavak Köyü Depo TamiriKavak Köyü8.000,00 20 İçmesuyu Yeşilova Niyazlar Köyü Depo TamiriNiyazlar Köyü7.000,00 21 İçmesuyu Yeşilova Bayırbaşı Köyü Depo TamiriBayırbaşı Köyü9.000,00 22 İçmesuyu Yeşilova Alanköy Köyü Depo TamiriAlanköy Köyü10.000,00 23 İçmesuyu Yeşilova Çaltepe Köyü Depo TamiriÇaltepe Köyü12.000,00 24 İçmesuyu Yeşilova Bedirli Köyü Depo TamiriBedirli Köyü20.000,00 25 İçmesuyu Yeşilova Akçaköy Köyü Depo YapımıAkçaköy Köyü82.050,00

53 YILLARA GÖRE GELEN ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞME DURUMU YILLARGELEN ÖDENEKHARCANAN ÖDENEK TAMAMLANMA DURUMU 20051.105.412,00 100% 200614.838.000,00 100% 200712.665.000,00 100% 20082.611.000,00 100% 20092.432.695,00 100% 20102.818.987,00 100% 20115.876.790,00 100% 2012 3.324.000,00 0,00 TOPLAM45.671.884,0042.347.884,00100% 53

54 54 BETON KİLİT PARKE YAPIMI

55 55


"1. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2011) 2012 YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları