Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2011) 2012 YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2011) 2012 YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA."— Sunum transkripti:

1 1

2 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2011) 2012 YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1ULAŞIM1234.547.00012.625.000,005.698.454922.611 % 16 2TARIM171.070.0002.107.049,722.190.0000,00 % 0 3YATIRIM13.637.0002.811.000,001.177.000519.000 % 86 % 90 TOPLAM 3039.254.00017.543.049,729.065.4541.441.611% 16% 35 1.TOPLANTI DÖNEMİ: II. DÖNEM (01.01.2012- 31.03.2012) 2.YATIRIMCI KURULUŞUN ADI: İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 3.TOPLAM PROJE SAYISI :30 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI 39.254.000,00 1.TOPLAM PROJE TUTARI: 39.254.000,00 2.ÖNCEKİ YIL HARCAMASI : 17.543.049,72 3.2012 YILI ÖDENEĞİ : 9.065.454,00 4.DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA : 1.441.611,00 5.PARASAL GERÇEKLEŞME : % 16 6.FİZİKİ GERÇEKLEŞME: % 35 7.BİTEN PROJE SAYISI: 0 8.DEVAM EDEN PROJE SAYISI : 0 9.İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : 0 10.BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI : 0 11.BAŞLANAMAMA NEDENLERİ : - 12.ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ : - 13.SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ: Personel İhtiyacı Giderilmesi 14. ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER : Ödeneklerin Arttırılması

3 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 3

4 4 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ:01.01.2012 - 31.03.2012 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 3. TOPLAM PROJE SAYISI:12 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI (BİN TL.) S.NoSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI (2012) ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2011) 2012 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA (2012) NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1ULAŞIM 1234.547.00012.625.0005.698.454922.611% 16 2TARIM 3DİĞER TOPLAM: 1234.547.00012.625.0005.698.454922.611% 16 1TOPLAM PROJE TUTARI (2012):34.547.000 2ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2011): 12.625.000 32012 YILI ÖDENEĞİ: 5.698.454 4DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA (2012): 922.611 5PARASAL GERÇEKLEŞME %: % 16 6FİZİKİ GERÇEKLEŞME %: % 16 7BİTEN PROJE SAYISI: 8DEVAM EDEN PROJE SAYISI:5 9İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI:0 10BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI:7 11BAŞLANAMAMA NEDENLERİ:Mevsimsel Şeartları, Ödenek Yetersizliği 12ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ.: Prsonel İhtiyacının Karşılanması - 13SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ: 14ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER: Ödeneklerin Arttırılması -

5 5 TABLO II İLLER EK-1/B İLİ: BURDUR YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU TARİHİ : 01.01.2012 – 31.03.2012 YILI : 2012DÖNEMLER : 2 YATIRIMCI DAİRE: YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADIPROJENİN YERİ PROGRAM 2011YILI ÖDENEĞİ İHALE BEDELİ DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc.(TL.) Fiziki Gerç.(%) 1KÖYYOLU Köyyolu Onarım İşleriMuhtelif KöylerP.E. BAŞLANMADI 2KÖYYOLU Stabilize KaplamaMuhtelif KöylerP.E. BAŞLANMADI 3KÖYYOLU 1. Kat Asfalt KaplamaMuhtelif KöylerP.E. BAŞLANMADI 4KÖYYOLU 2.Kat Asfalt KaplamaMuhtelif KöylerP.E. BAŞLANMADI 5KÖYYOLU Sanat YapılarıMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 6KÖYYOLU Asfalt Bakım (Yama)Muhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 7KÖYYOLU Greyderli BakımMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 8KÖYYOLU Malzemeli BakımMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 9KÖYYOLU Trafik LevhalarıMuhtelif KöylerP.E. BAŞLANMADI 10KÖYYOLU Patlatıcı Madde AlımıMuhtelif KöylerP.E. BAŞLANMADI 11KÖYYOLU Karla MücadeleMuhtelif KöylerP.E. DEVAM EDİYOR 12KÖYYOLU Beton Parke Üretimi (Bin m2) Muhtelif KöylerP.E. BAŞLANMADI TOPLAM 922.611 16

6 6 İLLER YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU İLİ: BURDURTARİHİ : 01.01.2012 - 31.03.2012 YILI : 2012DÖNEMLER :2 YATIRIMCI DAİRE: YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADI PROJENİN YERİ 2011 YILI PROGRA MI BİRİMİ İŞİN PROJE TUTARI PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİNİN DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIMI KOORDİNASYON VEYA İŞ BİRLİĞİ YÖNÜNDEN İLGİLİ KURULUŞL AR DÜŞÜNCELER Başlama Tarihi Bitiş Tarihi PROG.REVİZ. 1. DÖNEM2. DÖNEM3. DÖNEM 4.DÖNEM 1Yol - Köyyolu Onarım İşleri Muhtelif Köyler 0 km2012 P.E. 2Yol -Stabilize Kaplama Muhtelif Köyler 0 km2012 P.E. 3YolKöydes 1. Kat Asfalt Kaplama Muhtelif Köyler 0 km2012 P.E. 4YolKöydes 2. Kat Asfalt Kaplama Muhtelif Köyler 0 km2012 P.E. 5Yol -Sanat Yapıları Muhtelif Köyler 69 mt2012 P.E. 6Yol - Asfalt Bakım (Yama) Muhtelif Köyler 59 km2012 P.E. 7Yol -Greyderli Bakım Muhtelif Köyler 115 km2012 P.E. 8Yol -Malzemeli Bakım Muhtelif Köyler 33 km 2012 P.E. 9Yol -Trafik Levhaları Muhtelif Köyler 2012 P.E. 10Yol - Patlatıcı Madde Alımı Muhtelif Köyler 2012 P.E. 11Yol -Karla Mücadele Muhtelif Köyler 19.789 km2012 P.E. 12Yol - Beton Parke Üretimi (bin m2) Muhtelif Köyler 0 m22012 P.E. GENEL TOPLAM : 922.611

7 YILLARA GÖRE ULAŞIM ENVANTER DURUMU Y I L L A R TOPLAM 200420052006200720082009201020112012 I. KAT ASFALT KAPLAMA 16,5019,0069,30233,6039,0021,0013,0059,60 471,00 II. KAT ASFALT KAPLAMA 75,00101,00230,90233,0029,0015,0033,0021,90 738,80 ONARIM 20,0026,0038,0057,0080,00110,00106,00137,50 538,00 STABİLİZE KAPLAMA 23,00183,40163,00262,00149,00219,00159,0086,00 1.234,40 MENFEZ 337,00180,0055,007,0088,0040,0020,000,00 727,00 BÜZ (m) 4.695,007.385,004.358,003.150,006.617,007.593,003.698,001.862,00 38.847,00 KİLİT PARKE ( KÖY ) 0112126242229 124 7

8 KÖYLERİMİZİN ALTYAPI ENVANTERİ İLÇE ADI İLÇE KÖY ÜNİTE NÜFUSU YÜZDE (%) KÖY SAYISI YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ YOL SINIFLARIKİLİTLİ PARKE DÖŞENİLEN TOPLAM YOL (KM) TOPLAM ASFALT ASFALT YÜZDESİ STABİLİZE (KM) TESVİYE (KM) KÖY SAYISIMUTASSAVVER YÜZDE (%) MERKEZ21.989264644829165139183678 AĞLASUN3.510488935394955 63 ALTINYAYLA2.301355934582505 100 BUCAK18.447223553031760173402160 ÇAVDIR6.34289142795641229 100 ÇELTİKÇİ4.083565739681175 83 GÖLHİSAR5.960712145105723828 67 KARAMANLI2.613387757742005 63 KEMER1.479256644677157 100 TEFENNİ6.10171411094861338 57 YEŞİLOVA10.414133429421473681215 44 TOPLAM83.2391001822.0171.30965584124 67 8

9 9 KAR MÜCADELESİ ASFALT SATHİ KAPLAMA

10 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 10

11 11 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ: II. DÖMEM (01.01.2012 - 31.03.2012) 2.YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:İL ÖZEL İDARESİ ( Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ) 3.YTOPLAM PROJE SAYISI: 17 S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMASI 2011 YILI DEVREDEN ÖDENEK 2012 YILI ÖDENEĞİ TOPLAM ÖDENEK DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1İÇME SULARI4300.000,00897.899,11819.134,53900.000,001.719.134,530,00 2KANALİZASYON9450.000,00551.984,94438.015,00700.000,001.138.015,000,00 3SULAMA4300.000,00647.554,67413.830,67570.000,00983.830,670,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 20.000,009.611,00 20.000,00 0,00 TOPLAM 171.070.000,002.107.049,721.670.980,202.190.000,003.860.980,200,00 1 TOPLAM PROJE TUTARI (2012) 1.070.000,00 2 ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2011) 2.107.049,72 3 2012 YILI ÖDENEĞİ 2.190.000,00 4 DÖNEM SONU HARCAMA 0,00 5 PARASAL GERÇEKLEŞME % 0,00 6 FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 0,00 7 BİTEN PROJE SAYISI 0,00 8 DEVAM EDEN PROJE SAYISI 0,00 9 İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI 0,00 10 BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI 0,00 11 BAŞLANAMAMA NEDENLERİ 0,00 12 ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ. İş Makinesi Yetersizliği 13 SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ Ödenek Yetersizliği 14 ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER Ödenek yetersizliğine çözüm bulunmaması halinde püremanet olarak devam edecek olan işlerimiz için iş makinesi, teknik personel ve S.S. personel sağlanması.

12 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BAKIMONARIMI ve İLAVE TESİSLER İÇİN ( SULAMA – İÇMESUYU VE KANALİZASYON ) 4 KÖYE 21,500 TON ÇİMENTO 1 KÖYE 1,000 TON DEMİR YARDIMI YAPILMIŞTIR. S. NOİLÇESİKÖYÜÜNİTESİ DEMİR MİKTARI (ton) ÇİMENTO MİKTARI (ton) AÇIKLAMA 1MerkezKarakentKanalizasyon1,500verildi 2MerkezGökçebağSulama5,000verildi 3YeşilovaÖrencikSulama1,00010,000verildi 4YeşilovaGüneySulama5,000verildi 5 6 7 TOPLAM1,00021,500 12

13 TARIMSAL SULAMA HİZMETLERİ 13

14 TARIM ARAZİLERİNİN SULANABİLİRLİK DURUMU İLİN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ İLİN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ 713.500 Ha Tarım Arazileri Toplamı 209.828 Ha Tarıma Elverişsiz Alanlar 139.260 Ha A-SULAMA TOPLAM TARIM ARAZİSİ 209.828 Ha Sulamaya Elverişsiz Arazi 30.377 Ha Sulamaya Elverişli Arazi 179.451 Ha a- Mülga KHZ ve İl Özel İdaresi Sulama (%1 6 ) Göletten Sulama (1 4 ad. Proje – 3120 Ha) YÜS ( 2 52 ad. Proje – 15.635 Ha) YAS ( 1 24 ad. Proje- 11090 Ha) 29.845 Ha b- DSİ Sulama (%1 3 ) b- DSİ Sulama (%1 3 ) 23.814 Ha c- Halk Sulaması (%6) c- Halk Sulaması (%6) 11.100 Ha SULANAN TOPLAM ARAZİ (%3 6 ) 64.759 Ha HENÜZ SULANAMAYAN ARAZİ (%6 4 ) 114.692 Ha 14

15 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ( 01.01.2012 – 31.03.2012 ) TOPRAK TAHLİL VE SU ANALİZİ LABORATUVARI FAALİYETLERİ CİNSİ MİKTARI (adet) TAHLİL ÜCRETİ (TL) TOPLAM TUTAR (TL) Toprak Tahlili2130630,00 Su Analizi13030,00 Toplam Miktar 22660,00 15

16 16

17 SULAMA TESİSLERİNİN BAKIM ONARIMI VE İLAVE TESİSLER İÇİN 2 KÖYÜMÜZE 600 METRE ÇEŞİTLİ EBATLI PVC BORU YARDIMI YAPILMIŞTIR. (01.01.2012 – 31.03.2012 Tarihi İtibariyle) S.NOKÖYÜN ADIBORU ÇAPIATÜ’SÜ MİKTARI (Mt) CİNSİAÇIKLAMA 1Bucak YüreğilQ 100/11010 Atü450PVCverildi. 2Yeşilova GüneyQ 175/2006Atü150PVCverildi. 3 4 5 6 7 TOPLAM600

18 18 YARIŞLI KÖYÜ SULAMA TESİSİ

19 KANALİZASYON HİZMETLERİ

20 BURDUR İLİ KÖYLERİNİN KANALİZASYON DURUMU ( 31.03.2012 ) SIRA NOİLÇESİKÖY SAYISI 31.03.2012 TARİHİ İTİBARİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPILAN KÖY SAYISI GERÇEKLEŞME (%) 1Merkez493571 2Ağlasun7343 3Altınyayla5480 4Bucak33618 5Çavdır9889 6Çeltikçi55100 7Gölhisar11873 8Karamanlı8790 9Kemer77100 10Tefenni121083 11Yeşilova362158 TOPLAM 18211463 20

21 DOĞAL ARITMA TESİSİ BULUNAN KÖYLERİMİZ SIRA NOİLÇESİKÖY SAYISI 31.03.2012 TARİHİ İTİTBARİYLE YAPILAN KÖY SAYISI GERÇEKLEME % Sİ 1MERKEZ49812 2AĞLASUN700 3ALTINYAYLA510 4BUCAK3310 5ÇAVDIR900 6ÇELTİKÇİ5120 7GÖLHİSAR1100 8KARAMANLI800 9KEMER700 10TEFENNİ12217 11YEŞİLOVA36411 TOPLAM182179 DOĞAL ARITMA TESİSİ YAPILAN KÖYLER 1MERKEZ - ASKERİYE9ALTINYAYLA - ASMABAĞ 2MERKEZ - KARAKENT10BUCAK -KUŞBABA 3MERKEZ - İĞDELİ11ÇELTİKÇİ - TEKKE 4MERKEZ - DÜĞER12TEFENNİ -BAŞPINAR 5MERKEZ - YAZIKÖY13TEFENNİ - YEŞİLKÖY 6MERKEZ - İLYAS14YEŞİLOVA - AKÇAKÖY 7MERKEZ -GÖKÇEBAĞ15YEŞİLOVA - KAVAK 8MERKEZ - HACILAR16YEŞİLOVA - DOĞANBABA 17YEŞİLOVA - KAYADİBİ 21

22 KANALİZASYON TESİSİ BAKIM ONARIMI ve İLAVE TESİSLER İÇİN 2 KÖYÜMÜZE 595 METRE ÇEŞİTLİ EBATLI KORİGE BORU YARDIMI YAPILMIŞTIR. ( 01.01.2012 – 31.03.2012 ) SIRA NOİLÇESİKÖYÜ 2012 YILINDA İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN KORİGE BORU MİKTARI ( m ) 1MerkezKarakent315 2KemerElmacık280 3 4 5 6 7 595 m. 22

23 23 ASKERİYE KÖYÜ DOĞAL ARITMA TESİSİ

24 İÇMESUYU HİZMETLERİ 24

25 BURDUR İLİ KÖYLERİNİN İÇMESUYU DURUMU ( 31.03.2012 ) İLÇESİ KÖY SAYISI BAĞLI SAYISI TOPLAM ÜNİTE SULUYETERSİZ KÖY YETERSİZ BAĞLI MERKEZ49958 AĞLASUN7714 ALTINYAYLA5611 BUCAK336295 ÇAVDIR9211 ÇELTİKÇİ5166 GÖLHİSAR11819 KARAMANLI8-88 KEMER7-77 TEFENNİ12113 YEŞİLOVA36440 TOPLAM 182100282 25

26 İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN 4 KÖYÜMÜZE 1.1136 METRE PE BORU VERİLMİŞTİR (01.01.2012 – 31.03.2012 Tarihi İtibariyle) SIRA NOİLÇESİKÖYÜ 2012 YILINDA İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN PE BORU MİKTARI ( m) 1MerkezTaşkapı72 2MerkezYakaköy292 3KaramanlıBademli672 4YeşilovaGökçeyaka100 5 6 7 TOPLAM 1.136

27 27 İLYAS KÖYÜ İÇMESUYU DEPOSU KAĞILCIK KÖYÜ ŞEBEKE İNŞAATI

28 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 28

29 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ:1.Dönem ( 01.01.2012 - 31.03.2012) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 3. TOPLAM PROJE SAYISI:1 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI S.NoSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMASI 2012 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1YATIRIM13.637.0002.811.0001.177.000519.0008690 TOPLAM 13.637.0002.811.0001.177.000519.0008690 1 -TOPLAM PROJE TUTARI:3.637.000 2- ÖNCEKİ YIL HARCAMASI:2.811.000 3- 2011 YILI ÖDENEĞİ:1.177.000 4- DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA: 519.000 5-PARASAL GERÇEKLEŞME %:86 6- FİZİKİ GERÇEKLEŞME %:90 7- BİTEN PROJE SAYISI:- 8- DEVAM EDEN PROJE SAYISI:1 9-İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI:0 10- BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI:0 11- BAŞLANAMAMA NEDENLERİ:- 12- ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR:- 13- SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ 14-ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER:- 29

30 30 İLLER TABLO II YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU EK-1/B İLİ : BURDUR TARİHİ: 01.01.2012 - 31.03.2012 YILI: 2012DÖNEMLER: 2 YATIRIMCI DAİRE: YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ(BİN TL.) SIRA NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADIPROJENİN YERİ PROĞRAM YILI ÖDENEĞİ ( 2012 YILI) İHALE BEDELİ (KDV HARİÇ) DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Nakit Harc. (YTL.) Fiziki Gerç.(%) YENİ İŞLER 1YATIRIM VİLAYETLERE HİZMET BİRLİĞİ YURT YAPIMI MERKEZ BURDUR 1.1772.88251990 İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR GENEL TOPLAM 1.1772.88251990

31 31 T.C BURDUR İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ( 31.03.2012 ) S. SIRA SEKTÖRLER İŞ SIRASI İŞİN ADI 1- PROJE2- İHALE 3- GEÇİCİ KABUL 4- KESİN KABU L PROJE YAPANİHALE SÜRECİ BÜTÇE YERİ İHALE BEDELİKONTROL İŞİN SÜRE Sİ UYGULAMADA SON DURUM İŞİN % 1 EĞİTİM SEKTÖRÜ İŞ MİKTARI : 17 1 Merkez Halıcılar (17 Derslik) İ.Ö.O.Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 05.08.2010'da İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ+M.E.B981.000,00İL ÖZEL İD. 368 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 85 2 Gölhisar (16 Derslik )Anadolu Lisesi Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 18.01.2011'de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ + M.E.B 2.187.000,00İL ÖZEL İD. 510 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 50 3 Merkez (16 Derslik ) Sağlık Meslek Lisesi Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 10.03.2011'de İhalesi Yapıldı. M.E.B2.375.000,00İL ÖZEL İD. 550 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 45 4 Yeşilova Akçaköy (8 Derslik ) İ.Ö.Okulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 07.07.2011'de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ771.000,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 300 Gün 28.09.2011'de Yer Teslimi Yapıldı. 5 Merkez-Gökçebağ (3 Derslik )İ.Ö.Okulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 17.11.2011'de İhalesi Yapıldı. VATANDAŞ + İ.Ö.İ 71.700,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 210 Gün 19.01.2012'de Yer Teslimi Yapıldı. 6 Gölhisar Merkez (17 Derslik) İ.Ö.O Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. İ.Ö.İVAR Meclis Karar Aşaması Onayında 7 Altınyayla Kızılyaka (5 Derslik) İ.Ö.O yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. İ.Ö.İVAR M.E.B.Proğram Onayında 8 Bucak Çamlık (5 Derslik) İ.Ö.O yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. M.E.BVAR M.E.B.Proğram Onayında 9 Bucak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. M.E.BVAR Proje Aşamasında 10 Burdur Fen Lisesi Pansiyon ve Spor Salonu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. M.E.BVAR Proje Aşamasında 11 Merkez Taşkapı Yemekhane yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. M.E.B Hesaba Girmedi MEB.Genel İdare Yatırım Programına Teklif edildi. 12 Bucak Gündoğdu Yemekhane Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. M.E.B Hesaba Girmedi MEB.Genel İdare Yatırım Programına Teklif edildi. 13 Merkez Yazıköy İ.Ö.O.Yapımı (13 Derslik) Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 18.04.2012'de İhalesi Yapılacak İ.Ö.İ.+ M.E.B VAR 14Merkez Anaokulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 12.04.2012 'de İhalesi Yapılacak İ.Ö.İ.+ M.E.B VAR 15 Merkez Adile Önal Anaokulu Yapımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. M.E.BVAR MEB.Genel İdare Yatırım Programına Teklif edildi. 16 Gölhisar İmam Hatip Lisesi + Pansiyon (16 Derslik + 200 Öğrencilik ) Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. M.E.BVAR Proje Aşamasında 17 Bakım ve Onarımlar (Muhtelif Okullar) Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. İ.Ö.İ.+ M.E.B VAR Proje Aşamasında EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAM 6.385.700,00

32 32 BURDUR İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ( 31.03.2012 ) S. SIRA SEKTÖRLER İŞ SIRASI İŞİN ADI 1- PROJE2- İHALE 3- GEÇİ Cİ KABU L 4- KESİ N KAB UL PROJE YAPANİHALE SÜRECİ BÜTÇE YERİ İHALE BEDELİ KONTROL İŞİN SÜRESİ UYGULAMADA SON DURUM İŞİN % 2 SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞ MİKTARI : 5 18Sağlık Müd.Hizmet BinasıBAKANLIK 28.12.2010'da İhalesi Yapıldı. BAKANLIK3.222.000,00BAKANLIK550 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 55 19Bucak Mrk.Toplum Sağlık Mrk.YapımıBAKANLIK 08.03.2011 'de İhalesi Yapıldı. BAKANLIK804.250,00İL ÖZEL İD.250 GünBİTTİ100YAPILDI 20Ağlasun Entegre İlçe Hastanesi Yapımı.BAKANLIK 21.04.2011'de İhalesi Yapıldı. BAKANLIK3.024.492,00BAKANLIK400 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 55 21 Merkez 4.Nolu Aile Sağlığı Hizmet Binası Yapımı BAKANLIKVAR Planlama Aşamasında 22 Bucak-Çobanpınar 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu Yapımı BAKANLIKVAR Planlama Aşamasında SAĞLIK SÖKTÖRÜ TOPLAM 7.050.742,00 3 GÜVENLİK SEKTÖRÜ İŞ MİKTARI : 5 23Bucak MobesaÇ.ŞEHİRCİLİK İL MD. 08.02.2011'de İhalesi Yapıldı. BAKANLIK934.799,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 180 Gün Geçici Kabul Aşamasında 95 24 Tefenni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 20.09.2011'de İhalesi Yapıldı. BAKANLIK2.183.000,00 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 800 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 25Gölhisar Mobesa YapımıÇ.ŞEHİRCİLİK İL MD. İ.Ö.İ.+ EGMVAR Proje Aşamasında 26 Merkez Hizmet Binası Bekçi Kulübesi Yapımı Bakım Onarımı Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 12.03.2012 'de İhalesi Yapıldı BAKANLIK23.000,00 60 GünSözleşme Aşamasında 27Bakım ve Onarım GiderleriÇ.ŞEHİRCİLİK İL MD. BAKANLIKVAR Proje Aşamasında GÜVENLİK SEKTÖRÜ TOPLAM 3.140.799,00 4 KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ İŞ MİKTARI : 5 28Sokak Sağlıklaştırma Yapım İşiRÖLEVE 25.05.2011 De İhalesi Yapıldı. BAKANLIK191.548,41RÖLEVE180 Gün 18.01.2012 İş Fesh Edildi. 19 29Rum Kavaklı KilisesiRÖLEVE 30.12.2010'da İhalesi Yapıldı. BAKANLIK194.897,00RÖLEVE210 Gün Geçici Kabul Aşamasında 95 30 Kültür Müdürlüğümü Hizmet Binası Onarım İşi Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 12.10.2011'de İhalesi Yapıldı. BAKANLIK50.021,99 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 60 GünBİTTİ100YAPILDI 31 Tarihi Taşoda ve Bakibey Konaklarının Turizme Kaz.Proj.İşi RÖLEVE 04.11.2011'de İhalesi Yapıldı. BAKA+İ.Ö.İ156.201,67RÖLEVE100 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 80 32 İl Halk Kütüphane Bakım ve Onarım Giderleri Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. BAKANLIKVAR Proje Aşamasında KÜLTÜR VE TR.SEK.TOPLAM 592.669,07 5 GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İŞ MİKTARI : 1 33Merkez Sosyal Tesis Bakım ve GiderleriÇ.ŞEHİRCİLİK İL MD.İhale Aşamasındaİ.Ö.İVAR GENÇLİK HİZ.VE SPOR MÜD.TOPLAMI RAKAM YAZILMADI 6 ORMAN VE SU İŞLERİ İŞ MİKTARI :1 34 Serenler Tepesi Mesire Yeri Bakım ve Onarım Giderleri (Foseptik) ÖZEL İDARE İ.Ö.İVAR Proje Aşamasında ORMAN VE SU İŞ.6.BÖL.MÜD.TOPLAMI RAKAM YAZILMADI 7 AİLE VE SOSYAL POLİTİKLAR İŞ MİKTARI : 2 36Doğalgaz Yapımı ( 2 Adet )Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 19.08.2011'de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ119.140,20 Ç.ŞEHİRCİLİK İL MD. 60 GünBİTTİ100YAPILDI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜD.TOPLAM 8 İL ÖZEL İDARESİ ( YAT.VE İNŞ.MÜD.) İŞ MİKTARI : 1 37VHB 208 Kişilik Yurt İnşaatıV.H.B TİP PROJE 15.12.2009 de İhalesi Yapıldı. İ.Ö.İ.+MİGM2.881.994,37İL ÖZEL İD.1050 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 85 YAT.VE İNŞAAT TOPLAM : 2.881.994,37 GENEL TOPLAM İŞ SAYISI 37GENEL TOPLAM ÖDENEK MİKTARI 20.051.904,44

33 33 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRLERE VE İLÇELERE GÖRE HİZMET DAĞILIMI 2 0 1 1 İLÇELER EĞİTİM SEKTÖRÜSAĞLIK SEKTÖRÜ GENÇLİK VE SPOR SEKTÖRÜ ÇEVRE VE ORMAN SEKTÖRÜ KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ GÜVENLİK SÖKTÖRÜ SOSYAL HİZMETLER SEKÖTÖRÜ T O P L A M AÇIK İHALE İŞLER AÇIK İHALESİ YAPILAN YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARI8 22- D DEPREM GÜÇLENDİRME DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER AÇIK İHALESİ YAPILAN YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DEPREM GÜÇLENDİRME DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞ LER YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DEPREM GÜÇLENDİRME DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER AÇIK İHALESİ YAPILAN YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER AÇIK İHALESİ YAPILAN YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DEPREM GÜÇLENDİRME DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI MERKEZ 102203466246411625722 87 AĞLASUN 1111 2 ALTINYAYLA 11 1 BUCAK 11241111 6 ÇAVDIR 112 2 ÇELTİKÇİ GÖLHİSAR 2125 5 KARAMANLI 1113 3 KEMER 11 1 TEFENNİ 31411 5 YEŞİLOV A 21311 4 TOPLAM 20529369014494116225922116

34 34 VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ 208 YATAKLI ÖĞRENCİ YURDU ( İnşaatı Devam Ediyor )

35 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ ( Hizmete Açıldı ) 35

36 36 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ( İnşaatı Devam Ediyor )

37 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI 37

38 8 DERSLİKLİ KARAMANLI ATATÜRK İ.Ö.OKULU ( Hizmete Açıldı ) 38

39 12-17 DERSLİKLİ HALICILAR İ.Ö. OKULU ( İnşaatı Tamamlanmak Üzere ) 39

40 GÖLHİSAR ANADOLU LİSESİ ( İnşaatı Devam Ediyor ) 40

41 AĞLASUN DEVLET HASTANESİ ( İnşaatı Devam Ediyor ) 41

42 BUCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET BİNASI ( Hizmete Açıldı ) 42

43 KÖYDES FAALİYETLERİMİZ 43

44 44 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1.TOPLANTI DÖNEMİ: II. DÖNEM ( 01.01.2012 - 31.03.2012) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI:İL ÖZEL İDARESİ ( KÖYDES ) 3. TOPLAM PROJE SAYISI:0 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI (BİN TL.) S.NoSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI (2012) ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2011) 2012 YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA (2012) NAKDİ GERÇEKLŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME.% 1ULAŞIM000 00% 0 2İÇMESUYU000 00%0 3DİĞER000 00% 0 TOPLAM:00000% 0 1TOPLAM PROJE TUTARI (2012):0 2ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2011):0 32012 YILI ÖDENEĞİ:0 4DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA (2012):0 5PARASAL GERÇEKLEŞME %:% 0 6FİZİKİ GERÇEKLEŞME %:% 0 7BİTEN PROJE SAYISI:0 8DEVAM EDEN PROJE SAYISI:0 9İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI:0 10BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI:0 11BAŞLANAMAMA NEDENLERİ: 12ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ.: 13SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ:Personel İhtiyacının Karşılanması 14ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER:Ödeneklerin Arttırılması

45 YILLARA GÖRE GELEN ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞME DURUMU YILLARGELEN ÖDENEKHARCANAN ÖDENEK TAMAMLANMA DURUMU 20051.105.412,00 100% 200614.838.000,00 100% 200712.665.000,00 100% 20082.611.000,00 100% 20092.432.695,00 100% 20102.818.987,00 100% 20115.876.790,00 100% 2012 TOPLAM42.347.884,00 100% 45

46 46 BETON KİLİT PARKE YAPIMI

47 47


"1. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU S.NOSEKTÖRÜ PROJE SAYISI TOPLAM PROJE TUTARI ÖNCEKİ YIL HARCAMA (2011) 2012 YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONU HARCAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları